同學(xué),你好 那你現(xiàn)在是要紅沖嗎?
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給他們,開(kāi)了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下匯算結(jié)束了,但發(fā)現(xiàn)2023年12月開(kāi)的一張發(fā)票5萬(wàn),對(duì)方?jīng)]給錢(qián),但是我們開(kāi)了要,匯算前也忘記紅沖了,那請(qǐng)問(wèn)一下我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下匯算結(jié)束了,但發(fā)現(xiàn)2023年12月開(kāi)的一張發(fā)票5萬(wàn),對(duì)方?jīng)]給錢(qián),但是我們開(kāi)了要,匯算前也忘記紅沖了,那請(qǐng)問(wèn)一下我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?賬務(wù)分錄怎么寫(xiě)呢?
老師,去年開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方發(fā)票開(kāi)票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開(kāi)了藍(lán)色發(fā)票給我們,但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了 5 萬(wàn),還有 3 萬(wàn)沒(méi)抵扣,一共開(kāi)了 69 萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)具體的分錄
老師,去年開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方發(fā)票開(kāi)票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開(kāi)了藍(lán)色發(fā)票給我們,但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了 5 萬(wàn),還有 3 萬(wàn)沒(méi)抵扣,一共開(kāi)了 69 萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)具體的分錄
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
嗯,應(yīng)該是不給那個(gè)金額了?
同學(xué),你好 那你現(xiàn)在紅沖就行
那紅沖23年的賬分錄應(yīng)該怎么做?影響稅嗎?
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)
但是跨年了,分錄不是這樣吧?24年沖23年的票
同學(xué),你好 你是 24年開(kāi)具的紅字發(fā)票,是做到今年的
用不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤(rùn),我這有點(diǎn)不明白,混淆
同學(xué),你好 不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
為什么呢?不明白,跨年了呀
同學(xué),你好 你是 24年開(kāi)具的紅字發(fā)票,是做到今年的
那跨年了為什么不通過(guò)以前年度損益來(lái)做賬?麻煩能具體說(shuō)一下嗎
同學(xué),你好 因?yàn)槟闶墙衲觊_(kāi)具的紅字發(fā)票,做到今年