你好,你可以現(xiàn)在紅沖的對方認證了嗎?
老師,請問一下有一張20年的銷項發(fā)票,對方退回了,但是到現(xiàn)在一直沒有做紅沖處理,那現(xiàn)在應該怎樣處理喔?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復了,3月份開過來我們不懂重復也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師,請問一下匯算結束了,但發(fā)現(xiàn)2023年12月開的一張發(fā)票5萬,對方?jīng)]給錢,但是我們開了要,匯算前也忘記紅沖了,那請問一下我們現(xiàn)在應該怎么處理呢?
老師,請問一下匯算結束了,但發(fā)現(xiàn)2023年12月開的一張發(fā)票5萬,對方?jīng)]給錢,但是我們開了要,匯算前也忘記紅沖了,那請問一下我們現(xiàn)在應該怎么處理呢?賬務分錄怎么寫呢?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
不知道呢?我現(xiàn)在該怎么處理呢?然后會影響什么呢
沒有影響在這個小沖了就行
但是是23年的相當于収入,23年匯算結束了,紅沖不影響23年嗎?
不影響 你已經(jīng)做了收入繳了稅款了
是的,我的意思是我23年不是就多交稅了,那已經(jīng)過了匯算了,紅沖了也不能調(diào)23年利潤了,那我多交的稅怎么辦呢?
為什么多交稅,它屬于2023年的收入 你在2024年是一正數(shù)一負數(shù),它影響不 不是不影響
噢,意思是不影響,那老師,這宅在賬務上要怎么寫分錄呢?主要是這里不太懂啊!就是23年沖和跨年沖的區(qū)別?
實際稅款,你2023年做的收入,實際稅款也交在2023年有什么影響。本來就是2023年的納稅義務,就應該在2023年交稅的
但是23年沒收到錢,要沖的呀
借,應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費 借,銀行存款貸應收賬款它影響哪里了?你沒有收到錢就不交稅啦?
請問一下跨年賬務怎么寫分錄
借,應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費