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老師,請問一下匯算結束了,但發(fā)現(xiàn)2023年12月開的一張發(fā)票5萬,對方?jīng)]給錢,但是我們開了要,匯算前也忘記紅沖了,那請問一下我們現(xiàn)在應該怎么處理呢?

2024-06-03 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-03 14:58

你好,你可以現(xiàn)在紅沖的對方認證了嗎?

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快賬用戶9426 追問 2024-06-03 15:02

不知道呢?我現(xiàn)在該怎么處理呢?然后會影響什么呢

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齊紅老師 解答 2024-06-03 15:03

沒有影響在這個小沖了就行

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快賬用戶9426 追問 2024-06-04 06:03

但是是23年的相當于収入,23年匯算結束了,紅沖不影響23年嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 06:40

不影響 你已經(jīng)做了收入繳了稅款了

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快賬用戶9426 追問 2024-06-04 07:15

是的,我的意思是我23年不是就多交稅了,那已經(jīng)過了匯算了,紅沖了也不能調(diào)23年利潤了,那我多交的稅怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 07:18

為什么多交稅,它屬于2023年的收入 你在2024年是一正數(shù)一負數(shù),它影響不 不是不影響

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快賬用戶9426 追問 2024-06-04 08:02

噢,意思是不影響,那老師,這宅在賬務上要怎么寫分錄呢?主要是這里不太懂啊!就是23年沖和跨年沖的區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 08:04

實際稅款,你2023年做的收入,實際稅款也交在2023年有什么影響。本來就是2023年的納稅義務,就應該在2023年交稅的

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快賬用戶9426 追問 2024-06-04 08:15

但是23年沒收到錢,要沖的呀

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齊紅老師 解答 2024-06-04 08:21

借,應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費 借,銀行存款貸應收賬款它影響哪里了?你沒有收到錢就不交稅啦?

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快賬用戶9426 追問 2024-06-04 08:38

請問一下跨年賬務怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-04 08:39

借,應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費

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你好,你可以現(xiàn)在紅沖的對方認證了嗎?
2024-06-03
同學,你好 那你現(xiàn)在是要紅沖嗎?
2024-06-04
同學,你好 從2017年1月1日開始
2024-12-26
同學,你好 開了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負數(shù)分錄就行了
2023-11-24
你好 這個時間那么長了啊 你要對方的發(fā)票拿回來,作廢的
2021-10-11
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