借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證3萬(wàn) 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,3萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款
老師,我們是購(gòu)貨方,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票名稱錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開(kāi)了紅色信息表,對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開(kāi)了正數(shù)發(fā)票改過(guò)來(lái)了,發(fā)票這個(gè)月已認(rèn)證,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫(xiě)分錄?
2023.5月開(kāi)的10萬(wàn)紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,我要開(kāi)紅字電子專用發(fā)票,是什么流程?。恐坝肬k開(kāi)的,現(xiàn)在Uk已注銷,需要重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票3萬(wàn)也已經(jīng)給開(kāi)了
建筑行業(yè),甲方紅沖作廢了一張10萬(wàn)銷項(xiàng)發(fā)票,相應(yīng)的乙方開(kāi)具了一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給甲方,這一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,甲方之前已經(jīng)做了抵扣,現(xiàn)在業(yè)務(wù)作廢紅沖,需要甲方去督促乙方去把他們自己8萬(wàn)的發(fā)票紅沖作廢嗎?如果沒(méi)有作廢會(huì)怎么樣?
老師你好請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月對(duì)方開(kāi)了300萬(wàn)的專票給我們我已經(jīng)抵扣了,本月對(duì)方又紅沖了,只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該直接做跟之前相反的賬務(wù)處理嗎,抵扣的稅這塊怎么處理,又是夸年了
老師,去年開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方發(fā)票開(kāi)票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開(kāi)了藍(lán)色發(fā)票給我們,但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)具體的分錄
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
必須寫(xiě)待認(rèn)證嗎,不能直接掛進(jìn)項(xiàng)稅,或者按照你寫(xiě)的分錄再寫(xiě)一筆分錄把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
你沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候,3萬(wàn)掛在哪個(gè)科目?
直接做的進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,3萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款
之后我再寫(xiě)一筆待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的分錄嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
這筆轉(zhuǎn)的分錄是抵扣的時(shí)候?qū)?,還是寫(xiě)完剛才那個(gè)分錄之后就可以直接寫(xiě)
你好,你這個(gè)藍(lán)子發(fā)票不需要重新勾選嗎?
我給你寫(xiě)的那個(gè)是重新勾選了,然后3萬(wàn)沒(méi)有認(rèn)證的。
之前的 5 萬(wàn)已經(jīng)抵扣了,就只有 3 萬(wàn)沒(méi)勾選沒(méi)認(rèn)證
這樣寫(xiě)可以嗎? 借應(yīng)付賬款 69 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2
可以的,但是你之前不是做了進(jìn)項(xiàng)嗎?你現(xiàn)在得沖進(jìn)項(xiàng),你就別做待認(rèn)證了,而且待認(rèn)證它是一個(gè)二級(jí)科目。
借應(yīng)付賬款 69 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅2 我這樣寫(xiě)原材料是減少了,我的進(jìn)項(xiàng)也是不是跟著減少了?
然后你再做一個(gè)正數(shù)的借原材料,它不就上來(lái)了,這個(gè)原材料沒(méi)有問(wèn)題了吧。
我再重新認(rèn)證發(fā)票,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)再增加進(jìn)項(xiàng)就是了。然后,你沒(méi)有認(rèn)證的,還是這這些,你不認(rèn)證的,還是做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
不是說(shuō)只寫(xiě)這一個(gè)分錄嗎?怎么還要寫(xiě)一個(gè)正數(shù)的借原材料,原材沒(méi)有了呀,用完了
你好,他開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,又開(kāi)了正數(shù),那正數(shù)你不準(zhǔn)備做嗎?
你正數(shù)發(fā)票不準(zhǔn),打算準(zhǔn)備做了,只做一個(gè)負(fù)數(shù)就可以啦,就這樣?
老師你的意思是還是要把藍(lán)字發(fā)票做進(jìn)去,用未分配利潤(rùn)來(lái)沖
你好,我的意思是需要做藍(lán)色發(fā)票。你之前紅沖藍(lán)字發(fā)票做的是原材料,那你現(xiàn)在做正確的藍(lán)色發(fā)票也是做原材料,不做利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。你沒(méi)發(fā)現(xiàn)我之前給你紅沖的也是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),然后做的正確的也是用通過(guò)這個(gè)。
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,3萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款 意思是就這樣寫(xiě)?
可以的,可以這么做的。