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老師,去年開的發(fā)票,對方發(fā)票開票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開了藍色發(fā)票給我們,但是之前的進項已經(jīng)抵扣了 5 萬,還有 3 萬沒抵扣,一共開了 69 萬 請問應(yīng)該怎么寫具體的分錄

2024-07-01 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-01 08:54

不好意思,我剛才給你回復了。你想重新提問的話,你再重新提問一個吧。我們接了問題,不好退回。

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快賬用戶1365 追問 2024-07-01 08:55

嗯嗯好的

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齊紅老師 解答 2024-07-01 08:56

好的,非常感謝 感謝

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你好!要知道現(xiàn)在的分錄,就得知道你之前是怎么做的分錄
2024-07-01
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出5萬, 應(yīng)交稅費待認證3萬 借利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項5萬 應(yīng)交稅費待認證,3萬 貸應(yīng)付賬款
2024-07-01
不好意思,我剛才給你回復了。你想重新提問的話,你再重新提問一個吧。我們接了問題,不好退回。
2024-07-01
你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。
2024-06-28
你好 銷售方開紅字發(fā)票沖當期收入??
2021-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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