不好意思,我剛才給你回復了。你想重新提問的話,你再重新提問一個吧。我們接了問題,不好退回。
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認證,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
2023.5月開的10萬紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在對方進項轉(zhuǎn)出了,我要開紅字電子專用發(fā)票,是什么流程???之前用Uk開的,現(xiàn)在Uk已注銷,需要重新開的藍字發(fā)票3萬也已經(jīng)給開了
建筑行業(yè),甲方紅沖作廢了一張10萬銷項發(fā)票,相應(yīng)的乙方開具了一張8萬的進項發(fā)票給甲方,這一張進項發(fā)票,甲方之前已經(jīng)做了抵扣,現(xiàn)在業(yè)務(wù)作廢紅沖,需要甲方去督促乙方去把他們自己8萬的發(fā)票紅沖作廢嗎?如果沒有作廢會怎么樣?
老師你好請問上個月對方開了300萬的專票給我們我已經(jīng)抵扣了,本月對方又紅沖了,只開了負數(shù)發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該直接做跟之前相反的賬務(wù)處理嗎,抵扣的稅這塊怎么處理,又是夸年了
老師,去年開的發(fā)票,對方發(fā)票開票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開了藍色發(fā)票給我們,但是之前的進項已經(jīng)抵扣了,請問應(yīng)該怎么寫具體的分錄
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
嗯嗯好的
好的,非常感謝 感謝