您好, 現(xiàn)在是哪些科目有余額了
老師,請(qǐng)問我公司要注銷,所有數(shù)據(jù)都清理完畢了,就貨幣資金還有幾萬余額,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益是正數(shù),注銷時(shí)需要繳納什么稅嗎?
老師,公司注銷的時(shí)候,負(fù)債總額要清完才行嗎?比如應(yīng)付職工薪酬還沒發(fā)放完,差一萬多,這樣能注銷嗎?還有往來款其他應(yīng)付款沒付完,可以不支付完就直接清算嗎
老師,我們一個(gè)小規(guī)模的企業(yè)要注銷了,本月注銷,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金還有100可以嗎?
老師小規(guī)模公司注銷清理完負(fù)債還有貨幣資金20萬,如何處理,直接注銷可以嗎
老師,公司準(zhǔn)備注銷,注銷前賬務(wù)處理后還有一百多萬的貨幣資金(銀行存款八十多萬,庫存現(xiàn)金二十多萬),實(shí)繳的注冊(cè)資本421萬,請(qǐng)問這一百多萬的貨幣資金注銷前需要繳納稅嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
貨幣資金,實(shí)收資本,固定資產(chǎn),累計(jì)折舊,未分配利潤
賬上只留貨幣資金和未分配,其他都清掉
這個(gè)貨幣資金留多少
有多少就留多少,先清賬面
賬面上的無形資產(chǎn)怎么處置
無形資產(chǎn)這個(gè)全都攤銷完就可以了
分錄是借管理貸累計(jì)攤銷嗎?這樣賬面上不是還掛著無形資產(chǎn)
:借銀行存款貸:無形資產(chǎn)
這個(gè)累計(jì)攤銷是無形資產(chǎn)的備底科目呀,你清掉了,賬上就沒有了呀