你好,要清完了才能清算的。
老師,我們公司要注銷,要做企業(yè)所得稅清算申報(bào),還有些問(wèn)題不知道會(huì)不會(huì)影響注銷 1應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬是不是必須要付完。 2我們的應(yīng)收款還有一部分未收回來(lái),要不要做成營(yíng)業(yè)外支出 3其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是之前購(gòu)買設(shè)備時(shí)入錯(cuò)了賬所至,可以不做處理嗎
老師,公司注銷的時(shí)候,負(fù)債總額要清完才行嗎?比如應(yīng)付職工薪酬還沒發(fā)放完,差一萬(wàn)多,這樣能注銷嗎?還有往來(lái)款其他應(yīng)付款沒付完,可以不支付完就直接清算嗎
老師,我公司收到政府的人才補(bǔ)貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)給了員工,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務(wù),所以這筆人才補(bǔ)貼不應(yīng)發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來(lái),工資表上做了此員工的工資,但是沒有發(fā)放,相當(dāng)于本月工資扣回來(lái)了,扣回的工資要怎么入賬
老師,2022年8月份公司聘用員工,一次性支付兩年的工資,12萬(wàn)元,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么做?麻煩老師指點(diǎn)一下。因當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員沒計(jì)提,直接計(jì)入借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬。這樣一來(lái)2022年末應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)。這樣做匯算清繳該怎么填報(bào)?這樣可以嗎?不可以的話該怎么入賬?望老師指點(diǎn),謝謝!
老師我們有一個(gè)公司注銷,稅務(wù)注銷完成了,現(xiàn)在做工商注銷,在提交簡(jiǎn)易注銷時(shí)有個(gè)提示就是債權(quán)債務(wù)有沒有清理完成,選擇沒有清理完成他就說(shuō)不能走簡(jiǎn)易注銷,只能走一般注銷,賬上的確還有其他應(yīng)付款16萬(wàn)沒支付出去,現(xiàn)在如果把這筆款付出去,是不是就可以走工商簡(jiǎn)易注銷了呢。沒清理前稅務(wù)已經(jīng)注銷完成
撿到的錢需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問(wèn)下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅?。恐x謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無(wú)票收入,補(bǔ)了20多萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做2024年的賬呢?
好吧,還有就是稅局對(duì)同一張發(fā)票連續(xù)征收了我們?nèi)卧鲋刀惡透郊佣惖姆咒浺趺醋鯷破涕為笑]它是分開三個(gè)月去征收了我們?nèi)危谒膫€(gè)月只退了增值稅,沒有退附加稅,附加稅直到現(xiàn)在還沒退
平臺(tái)原則上一問(wèn)一答,不同問(wèn)題麻煩另開一個(gè)提問(wèn)的,謝謝