你好!可以的,這個(gè)沒關(guān)系
老師好,小規(guī)模納稅人 準(zhǔn)備要注銷了,那我這次填季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 ,就把往來全部清掉,資產(chǎn)負(fù)債表上只有貨幣資金、實(shí)收資本、 未分配利潤,然后后面就去辦理注銷的事兒,這樣可以了嗎?謝謝!
你好老師,企業(yè)想注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金105萬,實(shí)收資本100萬,無其他掛賬,這樣注銷需要把貨幣資金調(diào)平嘛?需要交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嘛?
請問公司準(zhǔn)備12月注銷,12月資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本50萬,未分配利潤-3萬,貨幣資金47萬,沒有開過票,這樣的報(bào)表可以去申請注銷嗎,還需要交什么稅嗎
老師,我們企業(yè)注銷,目前資產(chǎn)負(fù)債表上剩余數(shù)據(jù)只有貨幣資金和未分配利潤分別是5466.31元,我們是不是要交稅?
老師,我們收到200萬注冊資金,讓編個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,就是在資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金那邊填200萬,實(shí)收資本那邊200萬就可以?她們要求有一個(gè)附注這個(gè)怎么寫?我們注冊資金10個(gè)億
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
那利潤表就用季度的咯
你好!嗯截止至最近一期的期末
10月,11月的累計(jì)數(shù)咯?因?yàn)?2月沒有了,所以可以用季度報(bào)表吧,季度報(bào)表才是累計(jì)數(shù)
你好!嗯,可以的。截止到11月
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了