你好,同學(xué) 應(yīng)納稅所得額小于300萬(wàn)的,可以享有這個(gè)優(yōu)惠政策 比如應(yīng)納稅所得額是200萬(wàn)的,所得稅金額200*5%=10
小微企業(yè)享受所bai得稅優(yōu)惠如下:du 1、應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至5%。對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至10% 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師,請(qǐng)問(wèn)這兩種說(shuō)法哪種是正確的?
你好,老師,按照這個(gè)政策小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎樣計(jì)算,請(qǐng)舉例說(shuō)明,謝謝 二、按2021年最新的稅法政策是: 1、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計(jì)算企業(yè)所得稅; 2、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)元,小于200萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計(jì)算企業(yè)所得稅;
老師你好 問(wèn)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應(yīng)納稅所得額5萬(wàn),減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業(yè)所得稅即2500元。對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)率為2.5%。這個(gè)對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,小微企業(yè)企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,即按實(shí)際稅負(fù)率5%繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)納稅所得額是?麻煩舉個(gè)通俗點(diǎn)的例子,謝謝啦
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒(méi)有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開(kāi)始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開(kāi)通個(gè)稅申報(bào),他問(wèn)我申報(bào)期從什么時(shí)候開(kāi)始,我說(shuō)25年1月1日行不行,他說(shuō)可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說(shuō)那說(shuō)從4月份開(kāi)始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開(kāi)戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問(wèn)第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給超過(guò)55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒(méi)有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說(shuō)存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒(méi)有退稅,這種收入我們也沒(méi)做,可以?
那如果是高于300萬(wàn)的呢?
高于300萬(wàn),不能用小微企業(yè)的優(yōu)惠政策了,只能按照稅率25%