你好,他這個就是一個提示申報就行了。
老師好,我在做所得稅匯算清繳,出現(xiàn)提示“您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第26行“其他營業(yè)外支出為25000元,您單位有“其他營業(yè)外支出”請核實填報是否準確?!?請問這是什么意思呀?謝謝!
◆1.您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第26行“其他營業(yè)外支出”為:【476122.65】元;2.您單位有“其他營業(yè)外支出”,請核實填報是否準確。
老師好,匯算風險提示你單位一般企業(yè)成本支出明細表第26行其他營業(yè)外支出為六千元你單位有其他營業(yè)支出請核實,我填的不對嗎?麻煩老師了
暖暖老師,我要做納稅調增,這部分營業(yè)外支出的代扣代繳的勞務個稅,企業(yè)墊付,做更正的時候,提示了低風險 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【91478.33】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【102172.98】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!