?你好; 你去看看 你? ?支出的? ?是多少; 賬上數(shù)據(jù)做的多少; 以及利潤表報(bào)的多少;? 應(yīng)該是你們有? 金額差異導(dǎo)致了? ? ?異常提示? ?
老師好,我在做所得稅匯算清繳,出現(xiàn)提示“您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第26行“其他營業(yè)外支出為25000元,您單位有“其他營業(yè)外支出”請核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確?!?請問這是什么意思呀?謝謝!
三、1.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第17行“非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失”為:【1566.55】元; 2.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第18行“非貨幣性資產(chǎn)交換損失”為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第19行“債務(wù)重組損失”為:【0】元; 4.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第20行“非常損失”為:【0】元; 5.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第24行“壞賬損失”為:【0】元; 6.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第25行“無法收回的債券股權(quán)投資損失”為:【0】元; 7.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第8行“財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失_管理費(fèi)用”為:【0】元,“財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失_銷售費(fèi)用”為:【0】元。 8.您單位申報(bào)表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》第29行1列“合計(jì)-資產(chǎn)損失的賬載金額”為:【0】元; 9.您單位以上1-7項(xiàng)合計(jì)數(shù)大于申報(bào)的資產(chǎn)損失賬載金額。請核實(shí)。那我還應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)
◆1.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第26行“其他營業(yè)外支出”為:【476122.65】元;2.您單位有“其他營業(yè)外支出”,請核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請問在填寫一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)中營業(yè)外支出明細(xì)項(xiàng)時(shí): 是填寫在罰沒支出項(xiàng)目中還是其他項(xiàng)目中
老師好,匯算風(fēng)險(xiǎn)提示你單位一般企業(yè)成本支出明細(xì)表第26行其他營業(yè)外支出為六千元你單位有其他營業(yè)支出請核實(shí),我填的不對嗎?麻煩老師了
工業(yè)制造企業(yè),以前年度企業(yè)虧損多的狀態(tài),存貨期末余額應(yīng)該不會(huì)偏高才對吧?為何虧損那么多存貨余額還那么大?這種情況正常嗎?
老師,正在做匯算清繳,去年開展了幾個(gè)項(xiàng)目,最后沒有結(jié)果,前期買的材料費(fèi)等這些最后都轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,那這部分費(fèi)用需要稅前調(diào)增嗎?
小菲老師、對的,實(shí)發(fā)工資已經(jīng)是減掉了
老師所得稅匯算固定資產(chǎn)折舊表里賬載資產(chǎn)原值100萬,其中80萬沒票暫估入賬的,20萬有票,那計(jì)稅基礎(chǔ)就填20萬對嗎?
工商年報(bào)中有個(gè)報(bào)關(guān)信息,我不知道我們企業(yè)是否有,那還要填寫嗎?
老師 我們把酸木瓜切片 ,然后用真空袋包裝賣給別人,是多少稅率
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點(diǎn)建議,謝謝 一家是超市的會(huì)計(jì),剛?cè)ビ腥藥?,估?jì)交接完她就走了,單休,試用期3500,過后4000 一家是代賬公司,會(huì)計(jì)助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費(fèi)稅率分別是多少?
老師,工商年報(bào)中社保繳費(fèi)金額是單位加個(gè)人的還是光是單位的。
老師,一般納稅人賣自己買回來的二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在賣2000塊錢,按稅率來價(jià)稅分離做會(huì)計(jì)分錄,報(bào)增值稅的時(shí)候如何填寫附表一?