您好,是這2個分錄,就是23年做了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在沖回來了
老師,請問一下,我之前購進材料,沒有取得發(fā)票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后來結(jié)轉(zhuǎn)的, 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 現(xiàn)在我確定了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)之前估多了20萬,要怎么一步步調(diào)出去
老師你好7月份做賬購買材料,發(fā)票沒有回來,暫估費用借:庫存商品20萬,貸:應(yīng)付賬款_暫估20萬 11月份,發(fā)票回來,金額是206227元的發(fā)票。我改如何寫分錄,請老師指導(dǎo)一下謝謝
你好老師,去年暫估的人工費是10萬,發(fā)票對方開了,一直沒給。年后對方給了發(fā)票20萬,我是這樣做賬嗎:借xx費用-10萬,貸應(yīng)付暫估-10萬。借以前年度損益調(diào)整10萬 xx費用10萬,貸應(yīng)付20萬
老師你好,去年暫估材料65,000多,然后我這個未分配率的話38,000多,然后我這個月虧損了3萬,去年的2023年的年報我今年要報了,那我這個能做調(diào)整嗎
老師你好,我去年暫估材料20萬,4月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個暫估材料太多了,一直沒發(fā)票回來,我要做個調(diào)整,然后我做的是應(yīng)付暫估20萬,庫存商品20萬,然后庫存商品20萬,未分配率20萬,
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
因為之前一直沒材料回來就做暫估,然后等發(fā)票,后來老板一直沒拿那個要回來,所以我必須要把這個沖掉,然后七在今年的企業(yè)所得年度匯算清繳這里,我在那個納稅調(diào)整30男其他那里,調(diào)整這個20萬的數(shù)據(jù)就交企業(yè)所得稅,但是我4月份的資產(chǎn)表的未分配率的數(shù)據(jù)的話就會有變,因為加多20萬了,但是利潤表沒變
您好,就是這個規(guī)范操作,我們調(diào)整后2023年年報也要改的,然后2024年1季度?負債表的期初數(shù)也更正 4月的負債表也是把期初未分配利潤調(diào)整
我現(xiàn)在4月份我整了這個20萬的數(shù)之后,報2023年的企業(yè)年報匯算清繳調(diào)整納稅表30欄已經(jīng)改了,然后這個年度財務(wù)報表我也改了這個調(diào)整20萬的數(shù)了。
您好,您好專業(yè),就是這么處理的
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~