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老師你好,我去年暫估材料20萬,4月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個暫估材料太多了,一直沒發(fā)票回來,我要做個調(diào)整,然后我做的是應(yīng)付暫估20萬,庫存商品20萬,然后庫存商品20萬,未分配率20萬,

2024-05-25 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-25 21:45

您好,是這2個分錄,就是23年做了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在沖回來了

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快賬用戶1852 追問 2024-05-25 22:05

因為之前一直沒材料回來就做暫估,然后等發(fā)票,后來老板一直沒拿那個要回來,所以我必須要把這個沖掉,然后七在今年的企業(yè)所得年度匯算清繳這里,我在那個納稅調(diào)整30男其他那里,調(diào)整這個20萬的數(shù)據(jù)就交企業(yè)所得稅,但是我4月份的資產(chǎn)表的未分配率的數(shù)據(jù)的話就會有變,因為加多20萬了,但是利潤表沒變

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齊紅老師 解答 2024-05-25 22:07

您好,就是這個規(guī)范操作,我們調(diào)整后2023年年報也要改的,然后2024年1季度?負債表的期初數(shù)也更正 4月的負債表也是把期初未分配利潤調(diào)整

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快賬用戶1852 追問 2024-05-25 22:19

我現(xiàn)在4月份我整了這個20萬的數(shù)之后,報2023年的企業(yè)年報匯算清繳調(diào)整納稅表30欄已經(jīng)改了,然后這個年度財務(wù)報表我也改了這個調(diào)整20萬的數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2024-05-25 22:20

您好,您好專業(yè),就是這么處理的

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快賬用戶1852 追問 2024-05-25 22:21

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-25 22:22

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,是這2個分錄,就是23年做了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在沖回來了
2024-05-25
這樣做可行,年前暫估入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本符合權(quán)責發(fā)生制,年后取得發(fā)票紅沖暫估再按發(fā)票入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,能保證賬務(wù)準確。但要注意發(fā)票與暫估匹配、稅務(wù)處理及清晰記錄賬務(wù)。
2025-03-26
你好 借:應(yīng)付賬款_暫估20萬 貸:庫存商品20萬 然后 借:庫存商品206227 貸:應(yīng)付賬款?206227
2021-12-29
同學(xué)你好 這樣就可以的
2021-06-01
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
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