您好,這個只能近似當(dāng)全部出售不在庫存里了 借:管理費(fèi)用-工資 (正) 借:生產(chǎn)成本-工資(負(fù)) 借:庫存商品(負(fù))貸:生產(chǎn)成本-工資(負(fù)) 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
也就是不用改以前11個月份每個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,只在現(xiàn)在確認(rèn)收入前把以前的部分與收入相關(guān)的管理費(fèi)用和支出調(diào)給服務(wù)成本,還是只調(diào)管理費(fèi)用人員工資給勞務(wù)成本?也有一些做圖制作成本,以前也記入了管理費(fèi)用
請問,從代賬公司把賬要回來,我看了今年1到11月份憑證,只有1月份記了購進(jìn)商品入庫記了9萬,其他的沒有購進(jìn)入庫,然后1到3月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,到456月又有結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月購進(jìn)9萬,4月結(jié)轉(zhuǎn)成本88477.54,5月結(jié)轉(zhuǎn)成本34687,6月結(jié)轉(zhuǎn)成本38703.16然后到現(xiàn)在又沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本了。老師這個是不是有問題啊,看不懂
老師你好,我想問一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報零,李四9月份工資申報零王五,9月份工資申報零張,30月份工資申報零,李4 10月份工資申報零王5 10月份,工資申報零,張三11月份工資申報靈王五李四11月份,工資申報靈王5 11月份工資申報0,等到12月份的時候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個月的工資匯總成一個數(shù)據(jù)?匯總成一個數(shù)據(jù),然后填寫到那個收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個人的匯總成一個數(shù)據(jù),添加到那個12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
你好..比如把1-11月份的工資記錯了..管理人員有4個人的工資記到了生產(chǎn)成本已經(jīng)轉(zhuǎn)成本了..12月要把1-11月份的轉(zhuǎn)出來..怎么記
你好..比如把1-11月份的工資記錯了..管理人員有4個人的工資記到了生產(chǎn)成本已經(jīng)轉(zhuǎn)成本了..12月要把1-11月份的轉(zhuǎn)出來..怎么記
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時會計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?