你好,你具體疑問是什么?要調(diào)整什么?
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
也就是不用改以前11個(gè)月份每個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,只在現(xiàn)在確認(rèn)收入前把以前的部分與收入相關(guān)的管理費(fèi)用和支出調(diào)給服務(wù)成本,還是只調(diào)管理費(fèi)用人員工資給勞務(wù)成本?也有一些做圖制作成本,以前也記入了管理費(fèi)用
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師,剛成立的勞務(wù)有限公司,目前是小規(guī)模納稅人,還沒有項(xiàng)目所以沒有收入成本,只有一些開辦期的費(fèi)用,這些費(fèi)用全部都入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?只做了法人一個(gè)人的工資,也要入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資這樣嗎?
老師好,納稅申報(bào)表首頁指的是什么?
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅用哪個(gè)科目查詢結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字?
一般納稅人養(yǎng)殖公司提供技術(shù)服務(wù),開票稅率是多少
老師,注會財(cái)管考試,我就列算式,沒有文件解釋可以嗎?最后結(jié)果算對,這樣會扣分嗎
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么找差錯(cuò)
行政單位會計(jì)記錄中,2024年的賬目記錯(cuò)了二級項(xiàng)目,金額正確,2025年會計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)該怎么做
乙方案的現(xiàn)金凈流量為什么不加折舊額?
財(cái)政局和稅務(wù)局是一起的嗎,數(shù)據(jù)共享嗎
老師,請問汽車銷售公司還有汽車維修所屬行業(yè)選擇什么
影視行業(yè)的賬上本年發(fā)生的收入和成本要等影片上映了才能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,那本年發(fā)生的成本要報(bào)填在企業(yè)所得稅報(bào)表上嗎,還是等影片上映后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才能抵企業(yè)所得稅
就是我想說確認(rèn)收入時(shí),因?yàn)槭欠?wù)類公司,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是只結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本-工資嗎?其他的和收入相關(guān)成本還放在管理費(fèi)用嗎?
不是的,只要是直接和收入相關(guān)的都可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
齊老師,12月份工資可以還按以前的做法記在管理費(fèi)用,包括全年一次性獎(jiǎng)金,等計(jì)提完這些工資獎(jiǎng)金后再統(tǒng)計(jì)1-12月的綜合工資和獎(jiǎng)金再轉(zhuǎn)出給勞務(wù)成本,再確認(rèn)1-12月的不開票收入,再把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)給主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?
同學(xué),我不是齊老師,如果找齊老師在一開始提問時(shí)就要說明。這樣其他老師就不會接手
另外你前面說的情況,是可以的
謝謝您呀老師,我看到的是平臺這么顯示的,還以為您叫齊紅呢,總之很感謝您了,幫我解決了問題,向您學(xué)習(xí),祝您新年快樂!
不客氣,祝你工作順利