對的是的,需要交增值稅附加稅印花稅 需要補稅的會有滯納金

你好老師,我有個問題我這個企業(yè)2016年查到虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)處罰了只補交了增值稅,沒有補繳附稅和企業(yè)所得稅,當是讓我按普票處理,現(xiàn)在2020年又讓補繳附稅和所得稅,我想問一下這個還收我滯納金和罰款嗎?
老師,你好,今年補繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因為2019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當時沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報,2022年才開的發(fā)票,稅務(wù)部門要求我們更正2019年的收入,補繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準則
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,23年度老板私人購買監(jiān)控設(shè)備等固定資產(chǎn),沒有發(fā)票等憑據(jù),當時沒有入賬,現(xiàn)在老板說要把這些固定資產(chǎn)入賬,如果開票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做補計提之前的折舊的賬務(wù)處理嗎?
老師,我想請教一個問題。經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)。23年有一個固定資產(chǎn)發(fā)票金額725萬。會計憑證做成 借:固定資產(chǎn)6145929.2 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅834070.8 貸:預付賬款6980000 固定資產(chǎn)原值金額少記了27萬。這個差額部分在今年要補進去。 固定資產(chǎn)卡片錄的原值也是6145929.2 我這個該怎么處理。具體分錄怎么做
現(xiàn)在有點想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準則,公司補交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運輸?shù)?,現(xiàn)在司機拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?