你可以在本年做以前年度損益調(diào)整
老師 去年的利潤(rùn)表錯(cuò)了 我在電子稅務(wù)局重新申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 但是企業(yè)所得稅報(bào)表在電子稅務(wù)局上面重新申報(bào)不得行 應(yīng)該怎么辦呢
老師,做3月賬時(shí)財(cái)務(wù)軟件里沒有計(jì)提所得稅的分錄,報(bào)稅時(shí)有所得稅,現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,產(chǎn)生了所得稅,是不是得作廢申報(bào)表,重新回財(cái)務(wù)軟件里計(jì)提所得稅后,再重新申報(bào)報(bào)表呀?
老師,2023年第2季度企業(yè)所得稅524.08元,會(huì)計(jì)沒計(jì)提,做賬的時(shí)候把金額寫成141.08了,在季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上填的所得稅費(fèi)用是141.08,在所得稅預(yù)交申報(bào)表里本年實(shí)際已預(yù)繳所得稅面填的是524.08元,我匯算清繳里面填的也是524.08元,我這樣填多嗎?我還要修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào),還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
在電子稅務(wù)局上2023年財(cái)務(wù)報(bào)表里面沒有所得稅費(fèi)用(沒計(jì)提),今天匯算申報(bào)了的時(shí)候就把所得稅交了,這個(gè),得不得改下申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
就是說不用去改電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表了嗎財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(年報(bào))?我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,沒以前年度損益,匯算的時(shí)候,有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在所得額調(diào)增了,還有固定資產(chǎn)選擇了一次性折舊,所得額調(diào)減了。這些加完減完就算了所得稅費(fèi),也交了,需要額外再做些賬簿不呢
這個(gè)不需要再做些賬簿了,同學(xué),就是調(diào)表不調(diào)賬
固定資產(chǎn)一次性折舊也不需要嗎。不是有個(gè)遞延所得稅負(fù)債增加了嗎
這個(gè)也不需要,只是在匯算清繳調(diào)整,這是個(gè)稅務(wù)政策
沒以前年度這個(gè)會(huì)計(jì)科目,所得稅費(fèi)怎么掛
計(jì)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
咋個(gè)寫呢,還沒寫過,繳了3.5萬