帶著紙質(zhì)的申報(bào)表和公章去稅務(wù)局修改
老師。企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤(rùn)總額對(duì)不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤(rùn),可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師 去年的利潤(rùn)表錯(cuò)了 我在電子稅務(wù)局重新申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 但是企業(yè)所得稅報(bào)表在電子稅務(wù)局上面重新申報(bào)不得行 應(yīng)該怎么辦呢
老師 去年的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表金額有問(wèn)題 我重新申報(bào)了 企業(yè)所得稅也需要重新申報(bào) 那我可以直接重新申報(bào)嗎
老師 我去年的利潤(rùn)表錯(cuò)了 我在電子稅務(wù)局重新申報(bào)了 財(cái)務(wù)報(bào)表 然后企業(yè)所得稅季報(bào) 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報(bào) 這樣可以嗎
老師,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,但是發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本欄次忘了填寫(xiě)數(shù)據(jù)了,還可以撤銷申報(bào),重新在電子稅務(wù)局更正嗎?目前所得稅屬于0申報(bào)
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開(kāi)票收入少40萬(wàn)1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開(kāi)票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒(méi)有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關(guān)于這個(gè)運(yùn)費(fèi)要不要和香港公司簽訂一個(gè)協(xié)議,一個(gè)付擔(dān)國(guó)內(nèi)一個(gè)付擔(dān)國(guó)外
哦哦 老師 從去年7月份就錯(cuò)了 我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn) 那不是我要從去年改到今年
你好,只有修改利潤(rùn)表嗎?其他的都是正確的,如果是的話,今年的利潤(rùn)表和去年沒(méi)有關(guān)系。
你只需要修改預(yù)繳的所得稅和匯算清繳,還有匯算清繳的利潤(rùn)表。
老師 去年和今年利潤(rùn)表都有問(wèn)題 只有利潤(rùn)表金額有問(wèn)題 這些我都要去修改嗎
是的,自己修改不了的話就去稅務(wù)局。
老師 是必須要去修改嗎 不能從這個(gè)月開(kāi)始申報(bào)正確的就可以嗎
你好,這個(gè)你自己決定,也不知道你是具體的哪里有問(wèn)題。
老師 我是因?yàn)槿ツ杲衲曜隽速M(fèi)用分錄 然后下個(gè)月沖銷得時(shí)候做了相反分錄 結(jié)果才發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表就比資產(chǎn)負(fù)債表多了這個(gè)費(fèi)用得金額
你今年能通過(guò)分錄調(diào)整嗎?能通過(guò)分錄調(diào)整的可以不用修改的。
老師 我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)重新申報(bào)了
你好,重新申報(bào)了幾月份的?你是按月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
我是按季度申報(bào)得 我從去年7月的到今年9月的都重新申報(bào)了
那你看一下自己能再修改過(guò)來(lái)吧,能修改了的話,你按照錯(cuò)誤的來(lái)在今年調(diào)整。
你的意思是去年錯(cuò)誤得就按照錯(cuò)誤得申報(bào) 然后這個(gè)月進(jìn)行調(diào)整 調(diào)整了然后利潤(rùn)表就跟資產(chǎn)負(fù)債表一樣了是吧 就不用更改之前得
你好是的,是這么做的。
那這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊
你好,你是多交了稅款,沒(méi)有關(guān)系的,可以的。
沒(méi)有交稅 我們一直是虧損
你好,那就不影響的,沒(méi)有關(guān)系啊可以的。