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老師,您好!我們是技術(shù)服務(wù)行業(yè),暫估時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款,想問一下老師暫估時(shí)摘要寫什么???

2024-05-18 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-18 17:41

結(jié)轉(zhuǎn)或者暫估xx業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 17:45

哦,還需要寫具體某個(gè)項(xiàng)目的名稱啊?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:48

你好需要寫 寫清楚具體的項(xiàng)目

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 18:06

好的,老師!兩個(gè)項(xiàng)目一起暫估可以么?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 18:42

可以的,兩個(gè)項(xiàng)目的話,那你能分出哪個(gè)是多少來嗎?分不出來的話,直接寫暫估服務(wù)成本

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 19:04

分不出來哦,我們公司規(guī)模不大,賬也沒做的那么細(xì),成本費(fèi)用支出都在某個(gè)項(xiàng)目上都不太清楚,那我摘要就按照老師您說的寫:暫估服務(wù)成本哈?問題大不大?。?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 19:12

可以的 沒有問題的

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 19:32

好的,謝謝郭老師指導(dǎo)!上月的賬上我做了暫估的分錄,這個(gè)月收到15萬的成本發(fā)票,摘要寫:沖消暫估服務(wù)成本合適嗎?分錄:1.借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)15萬,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)15萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,老師幫忙看看分錄對不?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 19:35

x是的對的,是這么做的

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 19:40

好的,謝謝老師!3月份我暫估了130萬,還想問一下老師4月份不用重新暫估了對嗎?后期陸陸續(xù)續(xù)收到成本發(fā)票按照上面的分錄沖消暫估就行了是么?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 20:07

可以的,可以這么做的,你看一下你需求吧,你需要的話你就暫估。

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 20:18

老師,3月份暫估130萬,今年估計(jì)差不多夠了,我的意思是,4月的成本發(fā)票只進(jìn)來15萬,離暫估的金額不夠,需要把之前暫估的沖消掉,重新暫估?還是不管它后期來票了直接慢慢沖消掉!

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齊紅老師 解答 2024-05-18 20:19

3月份不會收入小于成本吧?

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 20:21

沒有,就是利潤有180多萬,太高了,所有暫估了130萬

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齊紅老師 解答 2024-05-18 20:35

那就可以的 可以這么做的

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 20:41

那3月份賬上做暫估130萬就行了,后面幾個(gè)月這130萬成本發(fā)票陸續(xù)到了,我再陸續(xù)做沖消暫估的分錄就行了對嗎?其它還需要干啥嗎?還有想問一下老師,暫估這130萬有規(guī)定必須多長時(shí)間內(nèi)取得成本發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 20:48

你不想交所得稅,你就暫估,其他的沒有要求。只要會款提交之前,你發(fā)票到了就行。

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快賬用戶8858 追問 2024-05-18 20:50

好的,謝謝老師!老師指的是明年企業(yè)所得稅匯算清繳之前發(fā)票能到就行是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 21:04

是的,對的,是這么做的。

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結(jié)轉(zhuǎn)或者暫估xx業(yè)務(wù)成本
2024-05-18
同學(xué),你好 借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-06-30
你這個(gè)成本是不是歸屬于這個(gè)月的
2021-04-15
你好,同學(xué) 是的,貸方應(yīng)付賬款-暫估
2023-12-01
你好可以的 可以這么做的
2023-10-23
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