結(jié)轉(zhuǎn)或者暫估xx業(yè)務(wù)成本
請問老師,暫估成本應(yīng)該怎么暫估?是借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是應(yīng)該直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付(暫估)
老師,預(yù)付賬款暫估這么記賬對嗎(普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)) 前期已經(jīng)先付款了: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 季度末未回票,先暫估成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款—暫估 回票后: 借:預(yù)付賬款—暫估 貸:預(yù)付賬款
老師好,請問暫估成本可以借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估嗎
老師,暫估成本時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款中,貸應(yīng)付賬款是貸應(yīng)付賬款-暫估成本吧,
老師,您好!我們是技術(shù)服務(wù)行業(yè),暫估時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款,想問一下老師暫估時(shí)摘要寫什么?。?/p>
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
哦,還需要寫具體某個(gè)項(xiàng)目的名稱啊?
你好需要寫 寫清楚具體的項(xiàng)目
好的,老師!兩個(gè)項(xiàng)目一起暫估可以么?
可以的,兩個(gè)項(xiàng)目的話,那你能分出哪個(gè)是多少來嗎?分不出來的話,直接寫暫估服務(wù)成本
分不出來哦,我們公司規(guī)模不大,賬也沒做的那么細(xì),成本費(fèi)用支出都在某個(gè)項(xiàng)目上都不太清楚,那我摘要就按照老師您說的寫:暫估服務(wù)成本哈?問題大不大?。?
可以的 沒有問題的
好的,謝謝郭老師指導(dǎo)!上月的賬上我做了暫估的分錄,這個(gè)月收到15萬的成本發(fā)票,摘要寫:沖消暫估服務(wù)成本合適嗎?分錄:1.借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)15萬,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)15萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,老師幫忙看看分錄對不?
x是的對的,是這么做的
好的,謝謝老師!3月份我暫估了130萬,還想問一下老師4月份不用重新暫估了對嗎?后期陸陸續(xù)續(xù)收到成本發(fā)票按照上面的分錄沖消暫估就行了是么?
可以的,可以這么做的,你看一下你需求吧,你需要的話你就暫估。
老師,3月份暫估130萬,今年估計(jì)差不多夠了,我的意思是,4月的成本發(fā)票只進(jìn)來15萬,離暫估的金額不夠,需要把之前暫估的沖消掉,重新暫估?還是不管它后期來票了直接慢慢沖消掉!
3月份不會收入小于成本吧?
沒有,就是利潤有180多萬,太高了,所有暫估了130萬
那就可以的 可以這么做的
那3月份賬上做暫估130萬就行了,后面幾個(gè)月這130萬成本發(fā)票陸續(xù)到了,我再陸續(xù)做沖消暫估的分錄就行了對嗎?其它還需要干啥嗎?還有想問一下老師,暫估這130萬有規(guī)定必須多長時(shí)間內(nèi)取得成本發(fā)票嗎?
你不想交所得稅,你就暫估,其他的沒有要求。只要會款提交之前,你發(fā)票到了就行。
好的,謝謝老師!老師指的是明年企業(yè)所得稅匯算清繳之前發(fā)票能到就行是嗎?
是的,對的,是這么做的。