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請問老師,暫估成本應(yīng)該怎么暫估?是借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是應(yīng)該直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付(暫估)

2023-06-30 12:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-30 12:57

同學(xué),你好 借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶8158 追問 2023-06-30 13:03

那,現(xiàn)在成本回來了,直接紅字沖回暫估應(yīng)付分錄,然后重新計入新成本?如果成本跟當(dāng)時一樣,就不沖回結(jié)轉(zhuǎn)了,如果不一樣,還要把當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也沖回并重新計入,這么理解對嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-30 13:16

同學(xué),你好 嗯嗯,理解對

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同學(xué),你好 借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-06-30
你好,也行的, 沒問題
2023-01-03
你好可以的 可以這么做的
2023-10-23
借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(水泥)—暫估- 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 -66000.00 負數(shù)沖銷就成了
2024-10-28
同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的
2022-04-13
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