你好 收到發(fā)票了嗎??
老師好,月末暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,這樣操作合理嗎?
21年底成本發(fā)票不夠,需要暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款100萬(wàn)。22年1月沖暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款-100萬(wàn)。老師對(duì)不?還需要做什么賬務(wù)處理?
小規(guī)模年末暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,年后月初該怎么處理
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤(rùn)20000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問(wèn),12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估成本應(yīng)該怎么暫估?是借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是應(yīng)該直接 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付(暫估)
請(qǐng)問(wèn)下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒(méi)錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒(méi)有發(fā)票,只能給開(kāi)收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒(méi)有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做
收到發(fā)票了
紅沖暫估 ,按發(fā)票入賬?