您好,不退,就要調(diào)增成本就可以
你好想問(wèn)一下 我是公司小規(guī)模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來(lái)了多繳納的1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅 我該怎么做這個(gè)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)21的匯算清繳,多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來(lái)抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師,小規(guī)模納稅人,第一季度交了企業(yè)所得稅135元稅款,現(xiàn)在申報(bào)第四季度稅收,企業(yè)所得稅為虧損,想問(wèn)下這樣的情況,明年匯算清繳會(huì)退稅嗎
想問(wèn)問(wèn)小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候給退了一部分稅,這個(gè)退回來(lái)的錢應(yīng)該怎么做賬啊?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中的納稅總額包含多繳的企業(yè)所得稅嗎(比如我23年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅10萬(wàn),但是24年5月做完匯算清繳后這筆10萬(wàn)的稅不需要繳納,申請(qǐng)退回)
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,這里交了房租費(fèi),可以算成本吧,因?yàn)檫@里是做專升本培訓(xùn)的
可以的,這個(gè)能計(jì)入成本的
但是,那時(shí)候沒有記入成本,記入管理費(fèi)用了,老師,這個(gè)要怎樣做調(diào)增,在哪里調(diào)增
這個(gè)不用調(diào),并沒有影響,都可以抵扣企稅呀
只是賬務(wù)上面的問(wèn)題
但是,以前交了企業(yè)所得稅1萬(wàn)多,由于24年第一季度后面都沒有經(jīng)營(yíng)過(guò),現(xiàn)在做匯算清繳要退稅
這個(gè)你在納稅調(diào)整明細(xì)這個(gè)表的其他30行這里調(diào)增就可以
是把租金的金額放進(jìn)去嗎
調(diào)到不用退稅就可以,不一定就是租金金額
老師,賬載金額和稅收金額比如調(diào)租金,應(yīng)該怎么填
直接在賬那里填金額就可以
稅收金額不用填嗎?填了還是要退稅
稅收再填,那就調(diào)減了,
填賬的就可以了,這個(gè)地方是調(diào)增的