你好,你們現(xiàn)在需要住銷嗎?不注銷的話,你增加成本費(fèi)用就行。
你好,我想問(wèn)下期末未分配利潤(rùn)怎么算,老師,就是資產(chǎn)負(fù)債表的最后未分配利潤(rùn)怎么算
老師,我們公司要轉(zhuǎn)股,利潤(rùn)有七十幾萬(wàn),我們是先分配利潤(rùn)好點(diǎn)還是轉(zhuǎn)股后想分再分呢
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司那個(gè)未分配利潤(rùn),有好幾萬(wàn)怎么辦呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,我公司的未分配利潤(rùn)科目嗯有好幾萬(wàn)怎么辦呢?是以為以前做工資做少了。
我們公司賬上有未分配利潤(rùn)400萬(wàn),現(xiàn)在想走出來(lái),不想交那么多個(gè)稅怎么辦呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來(lái)多少,我就報(bào)多少,無(wú)法減免了,是嗎?
你好老師我想問(wèn)下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運(yùn)營(yíng)在平臺(tái)賣貨 然后運(yùn)營(yíng)收款后打款給我公司 這樣我們通過(guò)運(yùn)營(yíng)銷售給個(gè)人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的那個(gè)(自主申報(bào)),購(gòu)買方開票的時(shí)候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(gè)(自主申報(bào))填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬(wàn),公司每月銷售額大概3000萬(wàn),這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬(wàn),有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來(lái)?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對(duì)應(yīng)出口退稅又對(duì)應(yīng)內(nèi)銷嗎?
可以給你老板發(fā)工資,6萬(wàn)以內(nèi)是免個(gè)稅的。
好的,老師如果說(shuō)你一點(diǎn)收入沒有的話,光發(fā)工資一年可能會(huì)虧損將近6萬(wàn)
那這個(gè)未分配利潤(rùn)是怎么來(lái)的?
就是這個(gè)公司他之前不是買的嗎?然后就是之前買之前他們那個(gè)嗯給做的做的收入,然后剩下的這個(gè)被分配利潤(rùn),他這個(gè)公司嗯我們買回來(lái)之后基本上就沒有怎么做過(guò),收入很少很少
實(shí)際你們沒有收入吧,你實(shí)際有沒有收入,有沒有隱瞞?
實(shí)際沒有隱瞞的倒是沒有關(guān)系。
好的老師我知道了,就是之前我問(wèn)過(guò)您一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)比如說(shuō)我6月所屬期,嗯計(jì)提和發(fā)放了6月的工資,嗯,比如說(shuō)是9000,然后我同時(shí)在6月所屬期,然后暫估工資費(fèi)用借管理費(fèi)用。貸,嗯應(yīng)付職工薪酬這樣。做也是可以的對(duì)吧,等到我7月份申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,我就直接申報(bào)6月發(fā)放的那個(gè)9000就行了,然后我暫估的那個(gè)嗯不用合并申報(bào)對(duì)吧?
對(duì)的是的,不需要申報(bào)的,因?yàn)槟銢]有發(fā)下去。
好的,老師就是說(shuō)如果這樣做分錄的話也是可以的吧,就是6月份所屬期借計(jì)提發(fā)放6月工資,然后同時(shí)再做一個(gè)嗯,就是工資的費(fèi)用的這么一個(gè)暫估分錄
可以的,可以這么做的。
好的老師,假如說(shuō)稅務(wù)局要是如果查賬的話,我這個(gè)做的那個(gè)暫估我怎么解釋呢?
我們提前估算了一個(gè)。
好的老師,最后麻煩我再確認(rèn)一下,嗯,我要是,4月所屬期接近發(fā)放工資8000 8000,5月所屬期記賬計(jì)提發(fā)放工資8000到6月所屬期記賬積極發(fā)放工資。嗯8000,然后同時(shí)6月所屬期我再做一個(gè)暫估工資費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,這樣做是合理的是吧?然后等到7月申報(bào)6月工資的時(shí)候,我只把6月份計(jì)提的呢,發(fā)放的那8000的工資申報(bào)就可以了,暫估的那個(gè)不用申報(bào)對(duì)吧?嗯,我就是再確認(rèn)一下,我也是怕到最后嗯稅務(wù)局來(lái)說(shuō)我的賬做的不合法
你好,稅務(wù)局一般不問(wèn)你的。如果問(wèn)起來(lái),你就說(shuō)我們先暫估了一個(gè)后期實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了,又紅沖了。
好的老師,等到7月份記賬所屬期的時(shí)候,我要不要做一個(gè)紅沖的分錄???把7月暫估的那個(gè)紅沖了,然后再重新做計(jì)提發(fā)放分錄
如果這么做的目的也是為了少交企業(yè)所得稅,也是避免后期做退稅比較麻煩
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的,是這么做的。