您好,你是要問前面那個(gè)老師吧,你要打上他的名字,他看到就會(huì)接了
老師,做出納的,是不是只負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行存款登記,比如客戶來結(jié)賬,都是會(huì)計(jì)算好了,告訴出納多少錢,出納付款就行,出納不用負(fù)責(zé)算這個(gè)錢結(jié)了多少,結(jié)多少錢和出納沒關(guān)系是嗎?
老師,這個(gè)是什么原理,系統(tǒng)自己帶出啦的是36900,然后我們的實(shí)際數(shù)是18萬多,改了以后,后面的減免性質(zhì)那里就不可選了,導(dǎo)致無法申報(bào),咋整
老師 ,我們?cè)瓉硐到y(tǒng)系統(tǒng)上面銀行賬比銀行那邊的賬多了,現(xiàn)在我們要換系統(tǒng)了,然后我想期初的是時(shí)候少錄,那借方少錄了,那貸方要怎么減少,資產(chǎn)負(fù)債表才平呢?就是現(xiàn)在少錄了541元,銀行少錄了26000元
老師你好就是我們工程做了20%了,但是跟我們簽合同的人給了我們一部分錢,總的合同金額是100萬,那我要怎么做賬才知道跟簽合同的人還應(yīng)該給我們多少錢,就是要一眼就能看出來是多少錢,去算肯定知道,因?yàn)轫?xiàng)目很多的,所以就是想直接從哪里看出來跟我們簽合同的人要給我們多少錢
我們是小規(guī)模納稅人,今年1月份開過一張免稅發(fā)票5000,我也不清楚為什么是免稅,這次季報(bào)智能填報(bào)的數(shù)字中多出50元. 是不一月政策規(guī)定就是減按1%了,那我按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)里的數(shù)字填報(bào)嗎? 那那張票是免稅,這樣矛盾嗎?多交50后期是不也很麻煩
給紅十字會(huì)捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個(gè)人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)會(huì)計(jì)科目是核算什么的?
老師:請(qǐng)問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長(zhǎng)期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進(jìn)來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場(chǎng)開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長(zhǎng)期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價(jià)值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個(gè)我賬
老師 個(gè)體工商戶開發(fā)票一個(gè)季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個(gè)月繳納怎么做賬
老師,什么時(shí)候用到白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計(jì)開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報(bào)價(jià)單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計(jì),我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
或者你說下,看我能不能幫你
就是我在報(bào)印花稅,稅源采集,聽前面的樸老師說,小微企業(yè)可以減半征收,可是我在打乘著的選項(xiàng)里看了一下,沒有小微企業(yè)的政策選項(xiàng),那是不是就是說系統(tǒng)算出來多少,我就只能申報(bào)多少,是這樣嗎?
你點(diǎn)提交,他就會(huì)自動(dòng)減半的,前面填的按正常的來填,不需要選什么
感謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)
真是自動(dòng)出來了,謝謝老師
不客氣,是這樣的,他是自動(dòng)是出來的