同學你好,是的,按照報稅系統(tǒng)里的數(shù)字填報, 那張票是免稅,這樣不矛盾,多交50后期不麻煩。
小規(guī)模納稅人, 1:季報增值稅,申報完畢,需要清卡的嗎? 2:現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,我看到紅字提示說銷售額不超過450000元,暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬,1%的稅率,申報表的最后寫著:在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計:5000多元”,“本期應(yīng)補(退)稅額:5000多元” ---這嚇死我了,到底是符合免征了呢?還是要交那么多?? 而本年累計的豎列那里,同一欄次沒有數(shù)字,是“--劃橫線”
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達到45萬(沒開專票,全普票)。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時是按照發(fā)票開具的1個點做的銷項稅額,做的賬銷項免稅額計入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請問老師,這個怎么處理
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當時稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負數(shù)39603.94,稅率是負數(shù)396.04,價稅合計4萬,又開具正常發(fā)票,因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數(shù)396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個396.04,
我們是小規(guī)模納稅人,今年1月份開過一張免稅發(fā)票5000,我也不清楚為什么是免稅,這次季報智能填報的數(shù)字中多出50元. 是不一月政策規(guī)定就是減按1%了,那我按照報稅系統(tǒng)里的數(shù)字填報嗎? 那那張票是免稅,這樣矛盾嗎?多交50后期是不也很麻煩
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個人社保和個稅,我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個部門?
超市打的價值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請問假設(shè)公司進貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進行出售,也會剩余部分數(shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務(wù)疑點
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費,但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎