用于擴大經(jīng)營或償還公司債務。 轉增資本,若股東為居民企業(yè)可免稅,自然人股東可先變?yōu)楣境止稍俎D增。 股東任職可提高工資薪金,也可給有任職的股東家人發(fā)工資。 計提壞賬準備或核算無票支出調(diào)增利潤。 利用當?shù)囟愂諆?yōu)惠政策。
請教一下老師,現(xiàn)在公司賬上有未分配利潤150萬,公司只有一位股東,由于需要繳納個稅30萬這個股東不愿意,想問下有其他方法將未分配利潤分配出來嗎?
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現(xiàn)在要轉一部分股權出去。那利潤的話需要跟股權一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤
請問一下,我們公司有3個股東,未分配利潤有50多萬,現(xiàn)在老板們想分紅10萬可以嗎?需要交稅嗎?具體怎么算?
老師 我公司賬戶上有未分配利潤100萬,能有什么辦法是不走分紅的渠道取出這筆錢 不用交個稅呢?
老師你好,我想問一下,就是我們公司那個未分配利潤,有好幾萬怎么辦呢?
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,