您好,這個的話,需要正常做應(yīng)交稅費以及營業(yè)外支出,這樣處理陳代謝
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師好,我們企業(yè)補了現(xiàn)金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務(wù)與財務(wù)報表去年的需要變動嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
建筑企業(yè)現(xiàn)在確認2021年12月的未開票收入100萬,補交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表,請問老師我的賬務(wù)在什么時候處理,是反結(jié)賬到2021年,還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理,如何處理憑證。謝謝!
建筑企業(yè)現(xiàn)在確認2021年12月的未開票收入100萬,補交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表,請問老師我的賬務(wù)在什么時候處理,是反結(jié)賬到2021年,還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理,如何處理憑證。謝謝!
今年稅務(wù)稽查2022年的賬認定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業(yè)所得稅?
老師。請問下,法定代表人是不是就是單位負責(zé)人?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗收是在今年,當(dāng)時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務(wù)也都入當(dāng)期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
你好,請問,我司為一小規(guī)模納稅人,銷售辦公用品,第一季度銷售收入如下,開具1%普票銷售額不含稅20萬元,開具1%專票銷售額為14萬元,無其他收入,請問是否需要交稅?應(yīng)交增值稅是多少?(如果將"開具1%專票銷售額為14萬元",改變?yōu)椤伴_具3%專票銷售額為14萬 元”,應(yīng)交增值稅是多少?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設(shè)每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎