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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬,補(bǔ)交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表,請(qǐng)問老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理,是反結(jié)賬到2021年,還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理,如何處理憑證。謝謝!

2023-04-14 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 11:10

會(huì)計(jì)憑證已確認(rèn)不能反結(jié)賬進(jìn)行修改,做到以前年度損益調(diào)整就好

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快賬用戶7120 追問 2023-04-14 11:16

請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整怎么入憑證,謝謝?。ㄑa(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅)

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齊紅老師 解答 2023-04-14 14:39

借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 滯納金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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快賬用戶7120 追問 2023-04-14 14:41

請(qǐng)問,未開票確認(rèn)的收入及成本怎么體現(xiàn)呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:21

借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:21

成本就是當(dāng)時(shí)這筆收入對(duì)應(yīng)的工程成本費(fèi)用

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快賬用戶7120 追問 2023-04-14 16:28

老師,未開票的收入也要增加的吧,等開票的時(shí)候紅沖再入賬。

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:35

開不開票都要計(jì)收入,因?yàn)檫@筆收入屬于以前年度,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶7120 追問 2023-04-14 16:46

確認(rèn)未開票收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 成本入賬 借:工程成本 貸:應(yīng)付賬款 所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)交增值稅及所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅及所得稅 貸:銀行存款 滯納金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)成本 貸:工程成本

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快賬用戶7120 追問 2023-04-14 16:47

是這樣的嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:56

如果你成本也是以前年度,但是沒有入賬,今年入賬是要借以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7120 追問 2023-04-14 16:57

好的,謝謝老師

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