你好,未分配利潤期末等于年初未分配利潤加本年利潤。
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數(shù)+當(dāng)月的凈利潤,當(dāng)月未分配利潤有本期發(fā)生額,負(fù)債表期末未利潤分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
老師好!利潤分配科目(未分配利潤)期初數(shù)就是年終資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)吧?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
你好,我想問下期末未分配利潤怎么算,老師,就是資產(chǎn)負(fù)債表的最后未分配利潤怎么算
請問資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤—期初未分配利潤不等于利潤表的未分配利潤怎么辦?怎么調(diào)整
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
我年度財務(wù)報表是不是要和第四季度財務(wù)報表一樣呢
還是會不一樣
你好,企業(yè)會計準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是一樣的, 如果是小企業(yè)會計軟的利潤表不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的。
就是說我年度的和我第四季度上傳的財務(wù)報表要一樣對嗎
我指的是數(shù)據(jù)
我上面也是數(shù)據(jù) 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤表,本月是第四季度的,本年累計,它是一到12月份 年報的利潤表,本月本年累計都是一到12月份。