您好,是的,就是你說(shuō)的這樣的

小規(guī)模納稅人不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅么,直接在季末的時(shí)候再統(tǒng)計(jì)做應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸銀行存款么
小規(guī)模納稅人季度不超45萬(wàn)不交稅,做憑證收入時(shí)做借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是直接貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
公司小規(guī)模納稅人,開(kāi)了普票(銷(xiāo)項(xiàng)),賬務(wù)處理時(shí)需要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎?然后月底還是季度結(jié)尾的時(shí)候做營(yíng)業(yè)外收入?。或者直接不做應(yīng)交稅費(fèi)這筆?
小規(guī)模納稅人開(kāi)票的時(shí)候做分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費(fèi)時(shí)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師:請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅季末不用做轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理吧? 開(kāi)發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 下季度初繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
出口退稅,是必須要開(kāi)出口發(fā)票的對(duì)吧
老師,行政報(bào)了5個(gè)人的報(bào)銷(xiāo),付款時(shí)可以分別付給那5個(gè)人嗎,還是直接付給行政,怎么合規(guī),謝謝
樸老師,棄土運(yùn)輸,稅金需要按照項(xiàng)目核算么?稅法上有沒(méi)有要求!按照項(xiàng)目核算結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有點(diǎn)麻煩!
老師 請(qǐng)問(wèn)餐飲小規(guī)模 飲料和酒水一起設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目核算好還是分開(kāi)核算好?
賣(mài)酒的商貿(mào)公司,公司充值加油卡,花了5000元,加油卡到賬5100元,怎么記賬,預(yù)付賬款—加油卡5100,庫(kù)存現(xiàn)金5000,還有100記到什么科目呢?
老師,如果合同上有免費(fèi)送的產(chǎn)品,那這個(gè)產(chǎn)品要開(kāi)票進(jìn)去嗎??jī)r(jià)格是0
我公司23年虧損較大600萬(wàn),24年一季度盈利5萬(wàn),24年全年盈利88萬(wàn),沒(méi)有彌補(bǔ)完虧損,24年一季度報(bào)所得稅的時(shí)候沒(méi)有提前匯算,所以報(bào)了1萬(wàn)所得稅,今年24年度匯算時(shí)1萬(wàn)留抵放在那里,沒(méi)有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知要么退稅,要么處理,這個(gè)如何解決呢
你好 去年12月份漏了結(jié)轉(zhuǎn)成本了 去年我12月這樣做賬的 借:生產(chǎn)成本 -工資 生產(chǎn)成本—修理費(fèi) 生產(chǎn)成本-運(yùn)費(fèi)等 貸—銀行存款 現(xiàn)在要調(diào)漏結(jié)轉(zhuǎn)的怎么做賬 ?
老師。2024年有幾筆沒(méi)有發(fā)票,我應(yīng)該在2025年調(diào)增,但是我當(dāng)時(shí)沒(méi)弄,我可以26年調(diào)增嗎?
老師,單位支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí),相關(guān)的手續(xù)是什么呢

