按后邊的思路處理 充值送積分 借:銀行存款 ????? 其他應(yīng)付款-送積分 ????? 貸: 預(yù)收賬款-充值費(fèi) 消費(fèi)積分 借:預(yù)收賬款 ???? 貸:主營業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借:銷售費(fèi)用-積分 貸:其他應(yīng)付款-送積分

單位買了加油卡,發(fā)給合作的司機(jī)(不是員工沒有勞動合同的)抵運(yùn)費(fèi),司機(jī)的正常運(yùn)費(fèi)通常是在平臺結(jié)算,我們公司轉(zhuǎn)賬給平臺公司充值到平臺,平臺會開轉(zhuǎn)給司機(jī)的金額的運(yùn)輸發(fā)票給我們公司。如:a司機(jī)運(yùn)費(fèi)是5千元,我們發(fā)了1000元油卡給這個司機(jī),平臺就只打4000元給這個司機(jī),平臺只開4000元發(fā)票給我們。購入油卡,發(fā)卡給司機(jī),支付運(yùn)費(fèi),我該怎么做做賬好呢?分錄怎么做呢?謝謝
老師好,公司油卡充值5000元,取得不征稅電子普通發(fā)票,可以直接入管理費(fèi)用嗎,因?yàn)楹芸炀陀猛辍H绻窍扔涱A(yù)付賬款,什么時候把這油費(fèi)沖掉呢?每個月末還是等下次充值,比如卡剩100了。然后再找充值的地方開有稅率的發(fā)嗎?他們愿意開2次發(fā)票嗎?然后如果取得發(fā)票,再借:管理費(fèi)用 4900 貸:預(yù)付賬款4900
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實(shí)際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
老師早上好,我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,有一個投資單位,等于我們公司股東,占股70%。屬于運(yùn)行成熟的公司,現(xiàn)在正在收購農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù),公司在石河子,我們公司在喀什,相距4.5千里,他們開展的這個業(yè)務(wù),庫房在我們這里。我們的兩臺裝載機(jī)不停的干,油耗了什么的支出挺大的,我們公司還沒有別的業(yè)務(wù),這個怎么記賬,油費(fèi)是我們公司辦了中石油的卡刷預(yù)存款加的油,以后開票只會開給我們,麻煩老師解答謝謝
老師我們從A公司采購了一批貨100噸,單價1萬元一噸,稅額13萬,我們支付A公司113萬元,并且收到A公司給我們開具100噸的發(fā)票,但是從A公司運(yùn)輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸,但是我們也把這100噸入庫了,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬, 貸:銀行存款113萬。現(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金,現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元,但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅,我們卻做了100噸入庫,現(xiàn)在該怎么辦呢???收到了100噸入賬了,并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
出口退稅,是必須要開出口發(fā)票的對吧
老師,行政報(bào)了5個人的報(bào)銷,付款時可以分別付給那5個人嗎,還是直接付給行政,怎么合規(guī),謝謝
樸老師,棄土運(yùn)輸,稅金需要按照項(xiàng)目核算么?稅法上有沒有要求!按照項(xiàng)目核算結(jié)轉(zhuǎn)的時候有點(diǎn)麻煩!
老師 請問餐飲小規(guī)模 飲料和酒水一起設(shè)置二級明細(xì)科目核算好還是分開核算好?
賣酒的商貿(mào)公司,公司充值加油卡,花了5000元,加油卡到賬5100元,怎么記賬,預(yù)付賬款—加油卡5100,庫存現(xiàn)金5000,還有100記到什么科目呢?
老師,如果合同上有免費(fèi)送的產(chǎn)品,那這個產(chǎn)品要開票進(jìn)去嗎?價格是0
我公司23年虧損較大600萬,24年一季度盈利5萬,24年全年盈利88萬,沒有彌補(bǔ)完虧損,24年一季度報(bào)所得稅的時候沒有提前匯算,所以報(bào)了1萬所得稅,今年24年度匯算時1萬留抵放在那里,沒有申請退稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知要么退稅,要么處理,這個如何解決呢
你好 去年12月份漏了結(jié)轉(zhuǎn)成本了 去年我12月這樣做賬的 借:生產(chǎn)成本 -工資 生產(chǎn)成本—修理費(fèi) 生產(chǎn)成本-運(yùn)費(fèi)等 貸—銀行存款 現(xiàn)在要調(diào)漏結(jié)轉(zhuǎn)的怎么做賬 ?
老師。2024年有幾筆沒有發(fā)票,我應(yīng)該在2025年調(diào)增,但是我當(dāng)時沒弄,我可以26年調(diào)增嗎?
老師,單位支付勞務(wù)報(bào)酬時,相關(guān)的手續(xù)是什么呢

