你好 對? 在交稅時做這個分錄??

請問老師小規(guī)模納稅人按季交納增值稅,請問要計提嗎,還是交的時候直接借:應交稅費應交增值稅,貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人不用結轉應交增值稅么,直接在季末的時候再統(tǒng)計做應交稅費--應交增值稅,貸銀行存款么
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費時應該怎么結轉應交稅費-應交增值稅
老師你好,小規(guī)模納稅人,交增值稅的時候,能否直接 分錄:借 應交稅費--應交增值稅--銷項稅 貸 銀行存款,不用未交增值稅
當月開票80萬 一般納稅人和小規(guī)模各需要成本票多少?怎么計算成本票的數額
老師季節(jié)性停產,工人工資,折舊怎么核算
想問下老師,個認獨資企業(yè)安徽省,有沒有什么優(yōu)惠政策,特別是經營所得稅那塊有沒有收入的節(jié)點,像企稅300萬那樣的節(jié)點
生產成本轉庫存商品,憑證后面放進銷存還是庫存轉營業(yè)成本的時候放。
老師,我們單位是同一法人的另一個公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入匯總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時候賣出去貨的時候是不是不用——借:應收賬款貸主營業(yè)務收入應交增值稅;直接借:應收賬款貸庫存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過的車 辦事人員不注意開了兩張126000元的二手車交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會申報時有提示,怎么填呢,我填的應該是對的。
公司注冊的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會不會涉及違規(guī),經營地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個項目
適合幾十個人的財務制度有哪些
老師,你好,昨天公司員工出差,開了自己的車,開的是公司的抬頭,這個公司應該不能用吧
如果上個季度是虧損的,這個季度是賺錢的 ,那這個季度要不要繳納企業(yè)所得稅,還是可以抵減上個季度的,還是這個抵減是等到匯算清繳的時候再抵減
你好 利潤是負不交所得稅? ?
現在就可以補虧損的?
比如第一季度虧損了,第二季度需要繳納所得稅,那第二季度的時候就可以彌補第一季度的虧損么,不用等到匯算清繳
你好 對 理解的正確?