同學(xué),你好 是可以的

老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,然后交的時候直接借:銀行存款,貸:未交增值稅嗎?不用增值稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
請問,小規(guī)模納稅人開的專票,直接交稅時分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎,不需要把銷項稅額轉(zhuǎn)在未交增值稅嘛
老師你好,小規(guī)模納稅人,交增值稅的時候,能否直接 分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅 貸 銀行存款,不用未交增值稅
老師,你好! 小規(guī)模開票時應(yīng)交稅金銷項稅:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅。到交稅時是直接借:應(yīng)交稅金-增值稅銷-項稅還是先做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅在做?
老師,任意盈余公積金的作用是什么
企業(yè)一般納稅人購買新車,用于經(jīng)營,取得了機(jī)動車發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項嗎
老師,新的電商稅務(wù)新規(guī)出來了,如果我們要把平臺店鋪進(jìn)行主體變更,是否有風(fēng)險呢?新的主體跟舊的主體法人不一致,稅務(wù)局是否會進(jìn)行關(guān)聯(lián)?
老師好!請問今年1到9月社保補(bǔ)的差額部分,怎么去帳,正常入嗎?還有個人部分的差額報個稅的時候我把補(bǔ)差部分放在應(yīng)發(fā)之前一筆扣除了可以嗎?
制造業(yè)重新建賬,把所有的都盤點(diǎn)一遍,做為期初,平時做賬需要做哪些臺賬
支付勞務(wù)報酬,怎么做賬務(wù)處理?
農(nóng)產(chǎn)品定期定額企業(yè)1張發(fā)票開票額度不能超過1萬元或者1個月不能超過8萬,否則變?yōu)椴橘~征收嗎?
老師好,公司給員工繳納社保,從計提到發(fā)放是怎么做賬務(wù)處理的呢
老師,個稅申報的社保金額,是個人承擔(dān)的全部社保部分嗎
外貿(mào)企業(yè)開具出口發(fā)票時,商品稅收分類編碼與進(jìn)項發(fā)票的分類不一致,但后面的商品名稱是一致的。這樣可以退稅成功嗎

