到交稅時是直接借:應(yīng)交稅金-增值稅銷-項稅做就行
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
一般納稅人 進項 借費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)里?做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)。最后如果是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)借方有余額表示有退稅的?然后后面收到稅費時做分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項 貸,應(yīng)交增值稅-進項 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師,我們是小規(guī)模,開專票,之前會計記賬借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,貸應(yīng)收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅金;交稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項稅明細一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,如果不做這一步分錄,對不對
老師 你好 我想問一下作為單位 報員工個稅的時候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開580公里,現(xiàn)在我開了300公里,是不是300/580*300這樣算
老師,給同一個公司去年5月至今年8月的開出去的設(shè)備維護保養(yǎng)修理發(fā)票,稅率合同約定13%,開成6%,今年能全部沖紅重新開嗎?還是要去稅務(wù)大廳改去年5月至今天的所有申報表,按13%申報
我公司為一家稅務(wù)師事務(wù)所 每月房租2萬元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我們房租費1萬元 我們公司怎么開票給甲公司讓他們支付房租 開票內(nèi)容是什么
個體工商戶怎么報工資?工資也不能取到發(fā)票
報銷車的加油費給有限額
本月收到下月的貨款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,不計入當期費用,那么做賬應(yīng)該怎么做,做成什么呢
零基礎(chǔ)從現(xiàn)在開始學(xué)會計,迫于年齡和就業(yè)壓力,想備考26年的初級,中級和注會會計和經(jīng)濟法兩門,每天學(xué)9小時,來得及么?還有11個月就要考試了,這個計劃可行么?
老師,今天稅務(wù)局打電話說我們23年違規(guī)成本199萬,我們23年成本總共才260萬,我該怎么自查,我們的成本很單一,主要就是車輛維修費,車輛加油,工資,其他的就少了
你好,老師。我想問一下,公司分立后續(xù)存公司的賬務(wù)交接問題。就是把一個公司分成了兩個公司。然后我們收購了其中的一個續(xù)存公司?,F(xiàn)在這個續(xù)存公司里沒有債權(quán)債務(wù)的問題。需要交接哪些賬本兒?
我之前有一筆是轉(zhuǎn)出未交增值稅稅到未交增值稅了,現(xiàn)在銷項稅明細下有余額這怎么調(diào)整了?
把銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。