同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出

老師,其他應(yīng)收款最后怎么處理。比如差旅費(fèi)一開始是計(jì)入其他應(yīng)收款的,都用掉了的話,這個(gè)其他應(yīng)收款最后怎么處理,算費(fèi)用嗎?
公司沒有設(shè)壞賬準(zhǔn)備,在這種情況下其他應(yīng)收款收不回來后,老板叫處理掉,請(qǐng)問如何入賬?
請(qǐng)問,兄弟公司代收代付采購(gòu)和售出商品,我當(dāng)時(shí)做的是借庫(kù)存商品-代購(gòu)產(chǎn)品-客戶 貸其他應(yīng)付款-兄弟公司。 那么兄弟公司收到賣出的產(chǎn)品款,但是還沒給我呢,我這邊應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會(huì)計(jì)沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
老師你好,有一筆設(shè)備款,是我們兄弟公司預(yù)付定金,我和我兄弟公司之間掛賬了,其他應(yīng)付款。 然后這筆款項(xiàng)是我們?nèi)钪Ц对O(shè)備款之后,他們會(huì)給兄弟公司退回定金,現(xiàn)在我們已經(jīng)支付了。我這筆分錄要怎么做
出口退稅,是必須要開出口發(fā)票的對(duì)吧
老師,行政報(bào)了5個(gè)人的報(bào)銷,付款時(shí)可以分別付給那5個(gè)人嗎,還是直接付給行政,怎么合規(guī),謝謝
樸老師,棄土運(yùn)輸,稅金需要按照項(xiàng)目核算么?稅法上有沒有要求!按照項(xiàng)目核算結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有點(diǎn)麻煩!
老師 請(qǐng)問餐飲小規(guī)模 飲料和酒水一起設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目核算好還是分開核算好?
賣酒的商貿(mào)公司,公司充值加油卡,花了5000元,加油卡到賬5100元,怎么記賬,預(yù)付賬款—加油卡5100,庫(kù)存現(xiàn)金5000,還有100記到什么科目呢?
老師,如果合同上有免費(fèi)送的產(chǎn)品,那這個(gè)產(chǎn)品要開票進(jìn)去嗎??jī)r(jià)格是0
我公司23年虧損較大600萬,24年一季度盈利5萬,24年全年盈利88萬,沒有彌補(bǔ)完虧損,24年一季度報(bào)所得稅的時(shí)候沒有提前匯算,所以報(bào)了1萬所得稅,今年24年度匯算時(shí)1萬留抵放在那里,沒有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知要么退稅,要么處理,這個(gè)如何解決呢
你好 去年12月份漏了結(jié)轉(zhuǎn)成本了 去年我12月這樣做賬的 借:生產(chǎn)成本 -工資 生產(chǎn)成本—修理費(fèi) 生產(chǎn)成本-運(yùn)費(fèi)等 貸—銀行存款 現(xiàn)在要調(diào)漏結(jié)轉(zhuǎn)的怎么做賬 ?
老師。2024年有幾筆沒有發(fā)票,我應(yīng)該在2025年調(diào)增,但是我當(dāng)時(shí)沒弄,我可以26年調(diào)增嗎?
老師,單位支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí),相關(guān)的手續(xù)是什么呢

