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老師,其他應收款最后怎么處理。比如差旅費一開始是計入其他應收款的,都用掉了的話,這個其他應收款最后怎么處理,算費用嗎?

2021-07-05 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 17:20

同學 預支的時候 借 其他應收款 ? ? 貸 銀行存款 報銷的時候 借 管理費用-差旅費 ? ? ? ?貸 其他應收款?

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快賬用戶1573 追問 2021-07-05 17:21

報銷的時候都是計入管理費用嗎?還是要看哪個部門

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齊紅老師 解答 2021-07-05 17:24

同學 這個要看部門的 ,行政管理部門入管理費用,銷售費用入銷售費用。

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快賬用戶1573 追問 2021-07-05 17:24

好的,明白,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-05 17:29

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同學 預支的時候 借 其他應收款 ? ? 貸 銀行存款 報銷的時候 借 管理費用-差旅費 ? ? ? ?貸 其他應收款?
2021-07-05
你好,這些錢收不回來,也不需要支付嗎?
2022-03-01
你好; 這個要結(jié)轉(zhuǎn)的; 要處理下往來科目;才能去申請注銷的
2024-04-08
借:管理費用-水電費 貸:其他應收款
匯算時再調(diào)增
2025-04-03
你好,今后支付的時候 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?
2023-01-13
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