您好,6月不是還沒有結(jié)束么,把6月工資多發(fā)點(diǎn),補(bǔ)發(fā)上去就好了哇
老師你好,我想問一下如果公司以前有利潤(rùn),都沒有計(jì)提公益金,現(xiàn)在想要計(jì)提,能否在現(xiàn)在的未分配利潤(rùn)基礎(chǔ)上計(jì)提呢?未分配利潤(rùn)總額是900萬,今年本年利潤(rùn)是35萬,能否按935萬計(jì)提呢?
老師你好,我想問一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬,是不是未分配利潤(rùn)受影響,企業(yè)所得稅也會(huì)少交,對(duì)嗎?
老師,我想問下您,如果報(bào)表上利潤(rùn)分配科目有幾萬怎么辦啊,以前沒有意識(shí),做少費(fèi)用了,怕追查分紅稅
老師你好,我想問一下,就是公司的未分配利潤(rùn),嗯有7萬多,然后公司也沒有業(yè)務(wù),如果做公司的話,工資的話沖減未分配利潤(rùn)行嗎?金稅4期會(huì)提出來我們公司嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果注銷的話
老師你好,我想問一下,就是我們公司那個(gè)未分配利潤(rùn),有好幾萬怎么辦呢?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
是以前留下來的,未分配利潤(rùn)有7萬多呢。
六月份做工資我也做不了,一下做不了五六萬。
要是做了的話就這公司還虧損五六萬呢,后期基本沒什么業(yè)務(wù)。
您好,賬上有利潤(rùn)不是很正常么,以前的未分配利潤(rùn)是交過所得稅的,讓他留著好了
好的,老師,我就是怕注銷的時(shí)候讓交那個(gè)個(gè)人所得稅。
您好,注銷時(shí)有未分配利潤(rùn)是要交個(gè)稅的,這是要分紅給股東, 可以發(fā)獎(jiǎng)金呀,發(fā)掉5萬
王彤老師您說這個(gè)是注銷的時(shí)候嗯發(fā)獎(jiǎng)金好呢,還是說平時(shí)的時(shí)候就發(fā)獎(jiǎng)金把這個(gè)利潤(rùn)給調(diào)低了,未分配利潤(rùn)?
我不是說王彤老師發(fā)錯(cuò)了,我說的是好的老師。
您好,平時(shí)發(fā)獎(jiǎng)金個(gè)稅少嘛,分工20%
老師,您知道這個(gè)平時(shí)發(fā)獎(jiǎng)金的話一個(gè)月超多少了要交交這個(gè)稅嗎?
您好,獎(jiǎng)金是不管發(fā)多少都要交個(gè)稅的哦 按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表 級(jí)數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過3000元的3? ? 0 2超過3000元至12000元的部分10? 210(其實(shí)就是36000/12? 2520/12) 3超過12000元至25000元的部分20 1410 4超過25000元至35000元的部分25 2660 5超過35000元至55000元的部分30 4410 6超過55000元至80000元的部分35 7160 7超過80000元的部分45 15160
好的,老師要是平時(shí)發(fā)點(diǎn)兒工資行嗎?
或者我做點(diǎn)兒費(fèi)用直接沖沒分配利潤(rùn),行嗎?
或者我做點(diǎn)兒我直接做點(diǎn)兒費(fèi)用沖未分配利潤(rùn)。
如果不查賬的話是不是也看不出來?
您好,行的呀,工資不是太高,發(fā)工資合算的
好的,老師就是發(fā)工資的話,它會(huì)導(dǎo)致嗯如果是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,嗯,它會(huì)導(dǎo)致就是說我們這個(gè)賬戶每年虧損,因?yàn)槲覀冞@個(gè)目前沒什么業(yè)務(wù),如果說是直接沖減未分配利潤(rùn)的話,可以嗎?呃,直接沖減未分配利潤(rùn),我們一般以什么做費(fèi)用好呢?或者說什么情況下會(huì)直接沖減未分配利潤(rùn)?
您好,不能直接沖未分配利潤(rùn)的,這個(gè)科目?的變動(dòng)是要更正申報(bào)以前年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,另外我們的工資根本沒有申報(bào)個(gè)稅也沒有計(jì)提,這個(gè)操作是行不通的
好的,老師,那就是嗯每個(gè)月做工資,可是每個(gè)月做工資我們公司會(huì)產(chǎn)生虧損。嗯,產(chǎn)生虧損的話,這一年虧上個(gè)1萬2萬會(huì)被稅務(wù)局查嗎?
您好,不會(huì)的,我們都沒有業(yè)務(wù)了,虧不是很正常么
好的,老師要是發(fā)工資的話,用現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎?
您好,現(xiàn)金發(fā)工資可以的哦,