(1)銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù),文件規(guī)定納稅人必須在合同中分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,機(jī)器設(shè)備選擇適用稅率(13%),安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅征收率,即選擇13%%2B3%的增值稅稅率,當(dāng)然選擇13%%2B9%的增值稅稅率也沒有問題。讓企業(yè)可以選擇13%%2B3%的增值稅稅率,這實(shí)質(zhì)上是降低了生產(chǎn)企業(yè)的稅負(fù)壓力,算是一大利好,但并不能隨意擴(kuò)展到機(jī)器設(shè)備以外的其他自產(chǎn)貨物; (2)銷售外購機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù),如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定,分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,納稅人可以比照銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù)操作,即選擇13%%2B9%或13%%2B3%的增值稅稅率,那么也就是說,如果沒有分別核算,應(yīng)按混合銷售原則從主業(yè)確定稅率。

你好老師,我們公司是電梯銷售及安裝的,但是現(xiàn)在又開始安裝電動汽車充電樁。請問安裝充電樁開票開什么內(nèi)容,稅率多少?客戶充錢進(jìn)去又要開票,又開什么內(nèi)容多少稅率呢?
老師,請問電力安裝服務(wù),公司購買設(shè)備為甲方提供檢修改造服務(wù),這是否屬于兼營呢?開票的話內(nèi)容是什么,稅率是多少,謝謝
老師,請問一下。我們是空調(diào)銷售,然后銷售安裝中產(chǎn)生的輔材費(fèi)用怎么開票呢?輔材的明細(xì)要一項(xiàng)項(xiàng)寫明嗎?還是寫一批?輔材我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以開嗎?
你好老師,請問我們是一家電子設(shè)備銷售的公司的比如說電腦,監(jiān)控設(shè)備這一類,如果是銷售附帶安裝的話請問我們的開票稅率是多少呢?
老師你好,我們公司是生產(chǎn)并銷售設(shè)備的,一般納稅人。 現(xiàn)在客戶那邊的設(shè)備要更換零部件,我們的零部件是外采的,安裝時(shí)我們自己的人去安裝。 請問這個(gè)是兼營還是混合銷售?稅率怎么定呢?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會計(jì)這邊就是按21850做的長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動的個(gè)人獎金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


那也就是說如果沒有分別核算,如果我公司是提供勞務(wù)為主的話,開票則是9個(gè)點(diǎn)的稅率開票是嗎?開票內(nèi)容寫什么呢?
開銷內(nèi)容寫空調(diào)安裝服務(wù)