同學(xué),你好 如果一個公司經(jīng)營行為涉及到上述兩類以上的業(yè)務(wù),且之間并沒有從屬關(guān)系;可以稱之為兼營銷售。 ?如果一項(xiàng)銷售行為中即涉及貨物又涉及服務(wù),兩者之間又有從屬關(guān)系,通常把它視為混合銷售。
請問老師,公司是銷售環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)在呢我們既提供設(shè)備與安裝還有整個項(xiàng)目直至完工,等于是包了處理污水的項(xiàng)目了,那我們得請安裝施工隊(duì)了,那公司要出一部分的錢給安裝隊(duì),可是公司營業(yè)執(zhí)照只是銷售環(huán)保設(shè)備,假如付了安裝施工費(fèi),對方開來的安裝服務(wù)費(fèi)稅率可以抵扣吧?
老師,我有個問題想咨詢一下,我們公司承接了一個項(xiàng)目,對于客戶需要更換的就設(shè)備舊零件等,我們進(jìn)行重新更換和安裝服務(wù),這些需要更換的設(shè)備和零件我們不生產(chǎn)也是外購的然后進(jìn)行安裝服務(wù)。我們是一般納稅人,我現(xiàn)在想問一下我們開具增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么開具?是兼營還是混合還是可以簡易?我這塊不太清楚
我們公司承接了一個項(xiàng)目,對于客戶需要更換的就設(shè)備舊零件等,我們進(jìn)行重新更換和安裝服務(wù),這些需要更換的設(shè)備和零件我們是外購的然后進(jìn)行安裝服務(wù)。我們是一般納稅人,我現(xiàn)在想問一下我們可以按照兼營來處理,分別核算開具發(fā)票,請問有沒有相關(guān)可以殘酷的合同?
老師你好,我們公司是做設(shè)備的,然后,銷售給客戶的設(shè)備,我們是包安裝的,但是,我們沒有安裝團(tuán)隊(duì),所以,我們公司都是外包給其他單位安裝。那支付這個安裝費(fèi)在現(xiàn)金流量表是屬于那一項(xiàng)呀?然后,后期,也會有部分售后服務(wù)費(fèi)(外包出去),支付的 這個售后服務(wù)費(fèi)在現(xiàn)金流量表是屬于什么項(xiàng)目呀?
老師你好,我們公司是生產(chǎn)并銷售設(shè)備的,一般納稅人。 現(xiàn)在客戶那邊的設(shè)備要更換零部件,我們的零部件是外采的,安裝時我們自己的人去安裝。 請問這個是兼營還是混合銷售?稅率怎么定呢?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
我們不對外承接安裝服務(wù),只對銷售的產(chǎn)品提供更換配件及安裝的服務(wù),請問這個是兼營還是混合銷售?
同學(xué),你好 混合銷售。
那稅率怎么定呢
一項(xiàng)銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。 從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;