對,不是小微企業(yè)的話就不用填寫。
匯算清繳基礎(chǔ)信息表選擇了小微企業(yè) 所得稅減免優(yōu)惠表小微企業(yè)那為什么不自動減免 也不能填數(shù) 導(dǎo)致主表沒有按照小微企業(yè)計算所得稅
請問老師,我司是小微企業(yè),22年企業(yè)所得稅匯算清繳,最后納稅調(diào)整后所得是負數(shù),那么相對應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表中:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎?,如果納稅所得是正數(shù),這個107040表,才能自動帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎?
老師,匯算清繳:企業(yè)利潤是負數(shù)的,減免所得稅優(yōu)惠明細表“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這一欄是不是不用填?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中減免所得稅優(yōu)惠表是針對不是小微企業(yè)的公司嗎。小微企業(yè)不可以填這個表嗎
請問老師年度匯算清繳,減免所得稅優(yōu)惠明細表,怎么填寫,是小微企業(yè),預(yù)繳過企業(yè)所得稅
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
是小微企業(yè)就要填這個表嗎?
小微企業(yè)如果有減免的所得稅是需要填寫的。
老師,這個減免所得稅都包含什么項目呢
這個就是免征企業(yè)所得稅的項目。
老師,餐飲公司得小微企業(yè)不滿足免征企業(yè)所得稅是嗎?
餐飲公司是小微企業(yè),他就可以減免所得稅。