你好對的 是這么做的

老師您好,我想請問一下,我公司是增值稅一般納稅人,收到物業(yè)公司開給我們的自來水水費(fèi)3%稅率增值稅專用發(fā)票,那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請教一下,我公司和其他公司共用水表,水公司將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部開給我公司,現(xiàn)在我需要給其他公司開水費(fèi)發(fā)票收款,使用簡易計(jì)稅,是對應(yīng)開出這部分的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,還是水公司開的進(jìn)項(xiàng)全部不能抵扣?
物業(yè)公司收租戶水費(fèi)按簡易計(jì)稅百分3開具的水費(fèi)發(fā)票,我們是先開了水費(fèi)發(fā)票交了簡易百分之3的增值稅,后面取得了水廠開具的水費(fèi)發(fā)票,這個(gè)水廠的水費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額我們是正常抵扣還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,一般納稅人簡易計(jì)稅來的進(jìn)項(xiàng),我開給客戶是13個(gè)稅點(diǎn)的銷售可以抵扣嗎?還有我公司假如也選擇簡易計(jì)稅的銷售開給客戶,這樣我簡易計(jì)稅那部分進(jìn)項(xiàng)還能正常抵扣嗎?
老師好,物業(yè)公司一般增值稅納稅人,我開出去的水費(fèi)發(fā)票選擇簡易計(jì)稅了,那相對應(yīng) 這部分自來水開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不 是就不能抵扣了。
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會計(jì)這邊就是按21850做的長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動的個(gè)人獎金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


老師,正常是九個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù),是不是我物業(yè)公司可以選擇三個(gè)點(diǎn)的簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵,也可以選擇9個(gè)點(diǎn)的開出去,進(jìn)項(xiàng)能用,看哪個(gè)合適選擇哪個(gè)對嗎
選擇簡易計(jì)稅就可以的,這個(gè)你可以選擇差額。
什么意思,不懂
收入減成本)除以1.03×3%,按照這個(gè)來交增值稅。
它不是按開出去發(fā)票金額的票面價(jià)格來交稅嗎,這種沒有做法沒用過以前也沒涉及到
不是按照這個(gè)來的,你按照這個(gè)來不就多交了稅款?
我進(jìn)來的是專票不能抵扣,我開出去的是簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),就按票面上的稅款交納不對嗎,不明白了。
稅費(fèi)有差額交稅的政策,你可以按照這個(gè)政策來,然后,你按照票面的金額沒有問題。你想交可以交。
可以去了解一下政策,有政策你就按照少交的來就是了。有什么不明白的,稅務(wù)局給的優(yōu)惠政策。
根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第54號,提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接收方收取的自來水水費(fèi),可以以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅辦法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅
你之前交的我不清楚, 是
人家就有這個(gè)優(yōu)惠政策擺在那里面,你不使用。
哦好的,謝謝老師,抽空在研究一下。老師還有個(gè)問題想確定一下,增值稅一般納稅人主表的第三行應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎??