您好,是的,沒有留抵進(jìn)項(xiàng)的話就是這個(gè)計(jì)算,分子是實(shí)繳的增值稅
增值稅的稅負(fù)等于應(yīng)交增值稅/當(dāng)月不含稅銷售收入,那這里的應(yīng)交增值稅是指銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額?還是指銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額-高鐵抵扣進(jìn)項(xiàng)-航天抵扣進(jìn)項(xiàng)?
內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是(總銷項(xiàng)-總進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/總不含稅收入 這公式么?假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)留抵的情況下。 出口企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是【(總內(nèi)銷銷項(xiàng)+出口免稅收入*征收率)-(總進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)】/(內(nèi)銷不含稅收入+出口免稅收入) 這公式么?
老師,想問下:我們本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在NC系統(tǒng)上做賬體現(xiàn)的是要交稅(根據(jù)公式:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+“當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額”)。而申報(bào)表上一般是針對(duì)收入計(jì)算出銷項(xiàng)稅交稅,不知道如何體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額交稅,又不能隨便增加收入額
每個(gè)月交或不交增值稅,我都結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,通過應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅為借方余額,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅為貸方余額。
老師當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,假如進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)500,當(dāng)月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額500 然后進(jìn)項(xiàng)稅額余額500,和增值稅納稅申報(bào)表上期末留抵稅額一致
沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票和被沖紅的藍(lán)字發(fā)票要打印出來裝到憑證里嗎
在制造業(yè)里面,損耗率是怎么算的?
老師,想問一下二手車銷售公司應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,涉及公司自銷和代銷賬務(wù)處理分別怎么做
老師 最近要考中級(jí)了 中級(jí)財(cái)管應(yīng)該如何復(fù)印 計(jì)算題 綜合題 做的希碎
老師,公司的客戶有些是個(gè)人,公司能不能給個(gè)人開票,注意事項(xiàng),都需要填寫哪些信息?
老師,其他債權(quán)投資發(fā)生減值,借信用減值損失,貸其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備。貸方為什么不是其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備。
老師,兄弟我水平差,向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)自然人,向一個(gè)公司出租他本人的車,他本人的租金如果是按月收,租金每個(gè)月都要申報(bào)繳納,是嗎?如果是按年收,就是一年申報(bào)一次,對(duì)嗎?
學(xué)堂有勞務(wù)派遣公司的實(shí)操嗎?
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗(yàn)費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備付款,拿到票把錢給他轉(zhuǎn)了,他再付對(duì)方,這樣的話做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—電梯維保,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,不過度領(lǐng)導(dǎo)直接拿回單貼后面行不?謝謝
老師,想問下中級(jí)財(cái)務(wù)管理考試時(shí),做計(jì)算題和綜合題時(shí),乘號(hào)可以用*代替填嗎?
要不要加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
如果要那為什么借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是是算多交稅呢
您好,項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要加上的, 2.不是多交稅,是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,只能是進(jìn)成本, 原來在借方,現(xiàn)在在貸方,沒有多交
那考慮到稅負(fù)預(yù)警值不是要補(bǔ)1的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來啊 10-(5-1+1)=5不是多交了1就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額啊 就是補(bǔ)1的進(jìn)項(xiàng)是交給供應(yīng)商的增值稅
您好,沒有多交,有1是本來就能抵扣的嘛 ,比如退貨了,或用于員工福利了