你好,你可以把對應(yīng)你做的會計分錄完整發(fā)一下
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
老師請問這個月發(fā)現(xiàn)上個月軟件做賬上有一個科目用錯了,應(yīng)該怎么辦?借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 正確的是借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,修改后是借預(yù)付賬款-借預(yù)收賬款+但是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)字對不上了,請問是什么原因呢?
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
老師,您好!去年業(yè)務(wù)報銷的成本費用錯記入其他應(yīng)收款借方(正確是記入成本),然后收入錯記入其他應(yīng)收款的貸方(正確是沖應(yīng)收賬款),現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬(正確是結(jié)清了的),請問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢?
老師好,請問公司的員工先借款,然后他在公司做了一個小工程,他拿一張勞務(wù)票來沖賬,請問這個分錄怎么處理,之前借款用的是其他應(yīng)付款科目
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計算第3和第5的時候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。
借款時 借:其他應(yīng)收款(張三) 貸:銀行存款 拿回票據(jù)入賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款(張三)
那你這塊不涉及損益,那不用在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。 但是錯誤計入了還款,說明你這里借庫存現(xiàn)金是錯誤的 借:管理費用/銷售費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
這個是去年的賬
去年的賬,根據(jù)你的賬務(wù)處理,你當(dāng)時的那張票就沒有入賬,你可以放在2024年入賬
借款和票據(jù)都是去年的賬,都已經(jīng)入賬了
你的票據(jù)是怎么入賬的呢,你這邊做的分錄只涉及了錢,沒有涉及費用
現(xiàn)在就是賬務(wù)錯了,票據(jù)回來的時候應(yīng)該入費用的吧,入成了還款(都是去年的)
是的呢,所以你可以直接按我上面那個調(diào)整分錄做,在摘要欄備注清楚,你還想做好一點,你可以把對應(yīng)這個費用報銷復(fù)印件附在后面
那這個涉及到了費用,去年費用少入了,匯算清繳不用調(diào)整嗎
這個可以不用調(diào)整的呢,你這個金額應(yīng)該不大吧