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員工借款付公司正常支出,先做了其他應(yīng)收款,后面拿費用票據(jù)應(yīng)該做費用類科目的,但是錯誤計入了還款,現(xiàn)在賬務(wù)上和匯算清繳怎么處理

2024-05-04 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-04 15:58

你好,你可以把對應(yīng)你做的會計分錄完整發(fā)一下

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快賬用戶4797 追問 2024-05-04 16:02

借款時 借:其他應(yīng)收款(張三) 貸:銀行存款 拿回票據(jù)入賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款(張三)

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齊紅老師 解答 2024-05-04 16:06

那你這塊不涉及損益,那不用在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。 但是錯誤計入了還款,說明你這里借庫存現(xiàn)金是錯誤的 借:管理費用/銷售費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4797 追問 2024-05-04 16:35

這個是去年的賬

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齊紅老師 解答 2024-05-04 16:54

去年的賬,根據(jù)你的賬務(wù)處理,你當(dāng)時的那張票就沒有入賬,你可以放在2024年入賬

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快賬用戶4797 追問 2024-05-04 16:58

借款和票據(jù)都是去年的賬,都已經(jīng)入賬了

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齊紅老師 解答 2024-05-04 16:59

你的票據(jù)是怎么入賬的呢,你這邊做的分錄只涉及了錢,沒有涉及費用

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快賬用戶4797 追問 2024-05-04 17:03

現(xiàn)在就是賬務(wù)錯了,票據(jù)回來的時候應(yīng)該入費用的吧,入成了還款(都是去年的)

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齊紅老師 解答 2024-05-04 17:04

是的呢,所以你可以直接按我上面那個調(diào)整分錄做,在摘要欄備注清楚,你還想做好一點,你可以把對應(yīng)這個費用報銷復(fù)印件附在后面

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快賬用戶4797 追問 2024-05-04 17:08

那這個涉及到了費用,去年費用少入了,匯算清繳不用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-04 17:12

這個可以不用調(diào)整的呢,你這個金額應(yīng)該不大吧

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你好,你可以把對應(yīng)你做的會計分錄完整發(fā)一下
2024-05-04
你好,同學(xué) 本期直接調(diào)整 借未分配利潤 貸其他應(yīng)收款 匯算清繳在附表10500里其他里面納稅調(diào)減即可
2024-05-03
借其他應(yīng)收款公司 貸銀行存款 發(fā)票到了之后,借管理費用、勞務(wù)費,貸其他應(yīng)收款公司就可以了。
2024-09-30
你好 ;? 你一筆一筆的調(diào)整回來即可? ?。? 你原來每個分錄是怎么掛的; 分別寫出來。 才好判斷? ?
2021-12-10
勞務(wù)發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)收款 借款
2021-12-28
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