勞務(wù)發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)收款 借款

老師 請教一個問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
老師好,請問公司的員工先借款,然后他在公司做了一個小工程,他拿一張勞務(wù)票來沖賬,請問這個分錄怎么處理,之前借款用的是其他應(yīng)付款科目
老師,公司發(fā)生了工傷,有買項目保險,開始時是公司墊付費用,這個費用是打到公司員工的賬上,這個分錄是些借:其他應(yīng)收款-個人還是保險賠付呢,然后拿回來的發(fā)票沖銷這個其他應(yīng)收款嗎,分錄是借:管理費-工傷,貸:其他應(yīng)付款,這樣做對嗎?
老師,請問員工轉(zhuǎn)給公司的測試款然后核銷其之前的個人借款 分錄是不是: 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)收款-借款
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
這個是建筑工程公司的,是承包蓋房子的,是主營業(yè)務(wù)成本嗎?老師
公司員工,自己個人承包了你們公司蓋房子的服務(wù),給你們開了勞務(wù)發(fā)票。 是這樣的么,那這勞務(wù)就是你們公司蓋房子的成本。蓋房子這個記在什么科目上,如果是在建工程,計入在建工程
是的,謝謝你
不客氣,麻煩你對本次服務(wù)予以評價,非常感謝!祝工作順利