你好,同學(xué)。你這做賬是做企業(yè)的賬,企業(yè)的數(shù)據(jù)自然 是要延續(xù) 的,除非這個(gè)款項(xiàng)清償 歸還,要不然是要一直延續(xù)。并不因這老板不在了,就沒(méi)有了這些往來(lái)款項(xiàng)。
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
請(qǐng)問(wèn)之前法人從公賬支出的錢計(jì)入其他應(yīng)收款_股東還款,但是現(xiàn)在這個(gè)科目余額已經(jīng)為0了,法人也沒(méi)有再往公賬里轉(zhuǎn)入錢,就只剩下支出了,我這邊該如何做賬?
老師你好,公司是從別人手中轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的變更了法人,但是之前的賬上掛的其他應(yīng)付款-之前的法人的,這個(gè)科目有余額這個(gè)現(xiàn)在怎么處理呢
從代賬公司拿回的賬,其他應(yīng)付款(法人)掛了有80萬(wàn),之前賬務(wù)上的支出費(fèi)用都記在這個(gè)科目下……那這個(gè)怎么沖銷啊……其實(shí)都付過(guò)了,還有應(yīng)付賬款也掛了很多,怎么處理?
從別的公司接回來(lái)的公司,賬上原有應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)……因之前不是全職,所以業(yè)務(wù)不清楚的情況下。把往來(lái)的發(fā)票掛在應(yīng)付賬款和法人其他應(yīng)付款下……時(shí)間長(zhǎng)了,這些數(shù)據(jù)其實(shí)之前都是已經(jīng)付過(guò)的,不存在這掛帳的問(wèn)題,但現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這些應(yīng)付賬款給平掉?
專項(xiàng)附加扣除有2子女,一個(gè)子女2000還是2個(gè)子一共2000
老師,帶人的裝載機(jī)租賃,怎么開(kāi)票
老師,2024年8月一個(gè)客戶匯入一筆款,當(dāng)時(shí)我問(wèn)老板需要開(kāi)票嗎,老板說(shuō)不開(kāi),所以我做的無(wú)票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說(shuō)需要開(kāi)這張發(fā)票 還可以開(kāi)嗎?怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到穩(wěn)崗位補(bǔ)貼怎么做賬,收到的這個(gè)還需要給員工做啥福利嗎
請(qǐng)問(wèn)出差的餐費(fèi)補(bǔ)助沒(méi)有發(fā)票需要交個(gè)稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過(guò)了合同負(fù)債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過(guò)合同負(fù)債會(huì)不會(huì)有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓增加一人購(gòu)買社保,請(qǐng)問(wèn)這種增員的,可以在電子稅務(wù)局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購(gòu)小麥50萬(wàn)元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開(kāi)免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票,直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是需要計(jì)入工資交個(gè)稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個(gè)項(xiàng)目是專業(yè)分包,分了很多小項(xiàng)分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊(duì)做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報(bào)成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報(bào)個(gè)稅,人員流動(dòng)性也很大,有的離職了,全部也沒(méi)有拿完,可能下個(gè)月還在報(bào)這個(gè)人的工資,掛靠公司有可能說(shuō)不準(zhǔn)到時(shí)候會(huì)找我們要那些費(fèi)用