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Q

從別的公司接回來的公司,賬上原有應付賬款數(shù)據(jù)……因之前不是全職,所以業(yè)務(wù)不清楚的情況下。把往來的發(fā)票掛在應付賬款和法人其他應付款下……時間長了,這些數(shù)據(jù)其實之前都是已經(jīng)付過的,不存在這掛帳的問題,但現(xiàn)在應該怎么把這些應付賬款給平掉?

2025-04-09 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-09 09:36

你好這個轉(zhuǎn)入利潤分配核算的

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快賬用戶1732 追問 2025-04-09 09:37

怎么轉(zhuǎn),請老師能不能給寫個分錄?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 09:38

借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款等

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快賬用戶1732 追問 2025-04-09 09:38

比如3月份的賬務(wù)里,可以這樣做上嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 09:39

是的,可以按照上邊的分錄的

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快賬用戶1732 追問 2025-04-09 09:41

聽有的老師講課說,像應付賬款,得變成營業(yè)外收入,申報在未開票上?這樣說法對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 09:42

那你的利潤大了去了

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快賬用戶1732 追問 2025-04-09 09:44

那還是按照老師您說的來……那像之前掛在法人名下的其他應付款呢?這個有沒有規(guī)定多久一定要把其他應付款上的數(shù)字清空?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 09:45

沒有,但是這個數(shù)字大了怕有稅務(wù)預警

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快賬用戶1732 追問 2025-04-09 09:46

那這個科目的數(shù)字是不是說從賬上轉(zhuǎn)入法人卡上,慢慢這樣消除?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 09:47

是的,你分析的是對的

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快賬用戶1732 追問 2025-04-09 09:47

明白了……謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-09 09:48

不客氣,祝你工作順利

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你好這個轉(zhuǎn)入利潤分配核算的
2025-04-09
你好,同學。你這做賬是做企業(yè)的賬,企業(yè)的數(shù)據(jù)自然 是要延續(xù) 的,除非這個款項清償 歸還,要不然是要一直延續(xù)。并不因這老板不在了,就沒有了這些往來款項。
2021-01-16
同學你好,如果接手的賬太亂可以考慮離職。如果不離職需要平賬,平了確實不合規(guī),但后面的賬就沒事了,不平后面會一直對不上,一直有問題。
2021-05-20
同學你好,以前的帳,不是一家公司的,是否可以找到對方的聯(lián)系方式,建議寫個委托付款函蓋個章,去平掉這個帳,其他的帳務(wù),查清楚原因,寫個書面清查報告讓領(lǐng)導簽字,調(diào)相應分錄及科目,
2021-01-08
不建議直接用其他應付款 - 法人對沖。 先查清余額形成原因,讓企業(yè)提供已收 / 付款憑證,補記收款 / 付款分錄直接沖平;若確實涉及法人代收代付,需簽三方協(xié)議作為依據(jù)再對沖。 無依據(jù)對沖可能導致賬實不符,被稅務(wù)認定為違規(guī)關(guān)聯(lián)交易,面臨處罰。
2025-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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