同學(xué),你好 不要緊,增值稅之后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了
您好,老師,小規(guī)模19年第四季度的增值稅是減免的,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的金額應(yīng)該怎么處理?怎么做賬?
老師。我們是小規(guī)模。三季度營(yíng)業(yè)額不足30萬,我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅,應(yīng)交增值稅(自己開的專票)應(yīng)該是100+,結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅,可能系統(tǒng)問題,去年的申報(bào)記錄都打不開不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理? 怎么記賬?
老師,小規(guī)模納稅人怎么在季度末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金呢,一個(gè)季度就十多萬,所以平時(shí)賬上沒做,現(xiàn)在要季報(bào)了我應(yīng)該怎么做呢
您好老師,小規(guī)模1季度的銷售收入是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以在4月結(jié)賬嗎?,稅已經(jīng)報(bào)了
老師:去年繳的稅控年費(fèi)時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款 ,22年4季度申報(bào)增值稅時(shí),忘記抵減了,可以在23年1季度申報(bào)時(shí)抵減嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
那我可以這個(gè)季度繼續(xù)做進(jìn)去,季度末的時(shí)候再一起結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的