借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)上就可以
您好,老師,小規(guī)模19年第四季度的增值稅是減免的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的金額應(yīng)該怎么處理?怎么做賬?
老師好,我們是增值稅小規(guī)模納稅人,第三季度免交增值稅及附加稅費(fèi),那三季度計(jì)提的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人 稅控盤減免增值稅 用的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 貸:管理費(fèi)用 本季度不用交增值稅最后應(yīng)交增值稅減免科目余額怎么處理
老師,您好。我們是非營(yíng)利組織小規(guī)模納稅人,第四季度的應(yīng)交增值稅稅金,因?yàn)榧径蠕N售額不超45萬(wàn),原先開普票時(shí)的分錄,借 應(yīng)收賬款 貸 提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅,這個(gè)應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里?分錄怎么寫?
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
研發(fā)材料當(dāng)年發(fā)生了退料,是負(fù)數(shù),匯算清繳可以直接填負(fù)數(shù)嗎,
老師,請(qǐng)問(wèn)一下殘保金申報(bào)工資金額包括社保的吧,好慌。
公司升級(jí)為外貿(mào)企業(yè)了,能出口退稅,那之前增值稅即征即退會(huì)有影響嗎,電子稅務(wù)局怎么沒(méi)有這個(gè)即征即退入口了?
請(qǐng)問(wèn)初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
老師,24年11月份,有兩家公司分別是杭州跨越和江蘇跨越,我們支付物流費(fèi)給杭州跨越,對(duì)方給我們開的發(fā)票開錯(cuò)開成江蘇跨越,票和錢不一致。江蘇物流呢我們正好也是有合作來(lái)往的,他們發(fā)了一個(gè)同屬函,可行嗎,如果可行,我這邊要怎么調(diào)整?
老師,做匯算清繳提示匯算清繳報(bào)表與第四季度不一致,讓修改第四季度報(bào)表,去查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做的從第一季度的報(bào)表就有問(wèn)題,老師這個(gè)該怎么修改
公司喬遷外面聘請(qǐng)的主持人發(fā)生的住宿、交通和餐費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司要設(shè)立公共收益??顚S玫馁~戶有什么要求嗎?這個(gè)需要業(yè)委會(huì)同意才能設(shè)立嗎?還是物業(yè)公司申請(qǐng)一個(gè)一般戶的銀行賬戶就把收的錢轉(zhuǎn)進(jìn)去就可以了?小區(qū)沒(méi)有成立業(yè)委會(huì)的話,需要用的時(shí)候,要什么手續(xù)才能用?
老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應(yīng)收款,后期轉(zhuǎn)讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
提取的盈余公積可以用來(lái)股東分配嗎?
跨年影響損益了,不用以前年度損益科目嗎?
這個(gè)之前沒(méi)有交企業(yè)所得稅呢,現(xiàn)在需要交20年,所以不用以前年度損益
你19年沒(méi)有交吧,這個(gè)沒(méi)有算收入?
沒(méi)有交,這個(gè)應(yīng)該是免的,19年時(shí)沒(méi)有做減免稅金
借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,在需要交20年,所以不用以前年度損益