你好,你可以正常申請(qǐng)退稅了。
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購(gòu)買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開(kāi)那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來(lái)一回的話,要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫銷項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒(méi)有繳納銷項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒(méi)有理解好嗎
請(qǐng)問(wèn)退增量和存量留抵現(xiàn)在的政策?納稅信用等級(jí):A或B 退稅前36個(gè)月未騙留抵,出口退稅或虛開(kāi)發(fā)票 退稅前36個(gè)月未因偷稅漏稅被稅務(wù)處罰2次以上 自2019.4.1起未享受過(guò)增值稅即征即退、先征后返政策這個(gè)是適合所有行業(yè)嗎?沒(méi)有第六個(gè)月50萬(wàn)的要求了?怎么有看到小微不要求是A或b級(jí),還有所有行業(yè)都能退存量嗎?
老師,我公司軟件企業(yè),享受即征即退,23年9-10-1112月的即征即退沒(méi)有分?jǐn)偡课葸M(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在稅務(wù)局要求要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)?,說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后,那還需要修改增值稅附加稅納稅申報(bào)表嗎?沒(méi)整過(guò)這個(gè),沒(méi)明白啥意思呢
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師