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老師,我們有個(gè)員工發(fā)了3個(gè)月工資,一開始一直沒算個(gè)稅,下個(gè)月說一起算個(gè)稅,但是扣了個(gè)稅晚點(diǎn)還是補(bǔ)貼發(fā)給他,一開始計(jì)入管理費(fèi)用-工資的,現(xiàn)在后面?zhèn)€稅放入其他應(yīng)收款,分錄后面怎么做呢!最終個(gè)稅的錢相當(dāng)于收不回來

2024-04-29 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-29 17:45

你好,企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅可以作為費(fèi)用入賬,但不可在所得稅前扣除

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快賬用戶8969 追問 2024-04-29 17:50

具體分錄我怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 18:20

借:工資 貸:銀行存款

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快賬用戶8969 追問 2024-04-29 18:21

要把稅計(jì)入其他應(yīng)收意思

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齊紅老師 解答 2024-04-29 18:41

那就借:管理費(fèi)用工資 貸:其他應(yīng)收

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快賬用戶8969 追問 2024-04-29 18:46

我一般是月初單位先扣,我平時(shí)就直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 ? ? ? ?貸:銀行存款, 這邊這樣收不回來,我銀行的錢肯定扣了,然后再付給他個(gè)稅的補(bǔ)貼,然后我再做個(gè)其他應(yīng)收,主辦是那個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 19:12

你好,這個(gè)補(bǔ)貼不收回了,應(yīng)當(dāng)做到費(fèi)用里

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快賬用戶8969 追問 2024-04-29 19:23

那完整的分錄咋做呢!晚點(diǎn)補(bǔ)貼估計(jì)還是做個(gè)管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款這樣

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齊紅老師 解答 2024-04-29 19:35

你這個(gè)補(bǔ)貼的分錄才是對(duì)的

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快賬用戶8969 追問 2024-04-29 19:36

那我前面分錄咋做呢!最終也收不回來一直掛賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 19:44

做到費(fèi)用里就不會(huì)掛帳了,計(jì)算所得稅的時(shí)候調(diào)出就行

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快賬用戶8969 追問 2024-04-29 20:03

那完整的分錄能給我寫一下嗎?

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你好,企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅可以作為費(fèi)用入賬,但不可在所得稅前扣除
2024-04-29
同學(xué),你好 可以參考 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-04-29
你好,個(gè)稅做應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。 從下個(gè)月工資扣除借,管理費(fèi)用工資,貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅、 銀行存款。 jie應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸,銀行
2024-04-29
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費(fèi)用 紅沖,然后再做正確的。
2024-04-29
您好,就是從工資里扣了個(gè)稅部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人
2024-04-29
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