你好,沒有計(jì)提收入的說法啊 如果實(shí)現(xiàn)了收入,就做收入分錄。 如果沒有實(shí)現(xiàn),就不需要做收入分錄的
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時,利潤表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
可是這個是按季度給的廣告費(fèi)呢,是平攤到每個月的,那我現(xiàn)在是暫估收入可以這樣嗎 ?那我該如何平均這個收入呢,到時候這個對方是要給的,只是暫估收入這樣
你好,這個廣告費(fèi),是你單位取得的3個月的收入?? 如果是,是按月確認(rèn)收入,而不是計(jì)提的說法?
那我該如何確認(rèn)這收入呢,分錄如何寫呢,反正到時候是要收這筆廣告費(fèi)收入的呢
你好,收到款項(xiàng)的時候 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 按月確認(rèn)收入的時候,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
那可不可以先借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,等實(shí)際收到了再銀行存款貸玉樹賬款可以么?
你好,是實(shí)現(xiàn)了收入,但是款項(xiàng)還沒有收到??
老師這個增值稅我是做內(nèi)帳的,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也需要操作么?6月份之前都開的普票,后面改為一般了就開了專票了
你好,既然是做內(nèi)賬,收入分錄是不需要體現(xiàn)增值稅的?
那我之前都做了主營業(yè)務(wù)收入咋辦呢?我做的是借應(yīng)收賬款-廣告費(fèi),貸其他業(yè)務(wù)收入這樣這個分錄對么?
你好,這個廣告收入,不是你們的主營業(yè)務(wù)??
對的,我做了其他業(yè)務(wù),暫時這樣記可以么?
你意思我這個應(yīng)收款也做其他應(yīng)收是么,不應(yīng)該用應(yīng)收賬款是么?
你好,那就是 借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入?
我可以用這個做分錄暫做廣告費(fèi)收入么?如果后面有收入金額需要調(diào)整我是紅沖這個收入?我每個月都做了這同樣的計(jì)提收款廣告費(fèi)收入的金額
老師像這樣暫估收入的話是不是不合理呢,我 看了下會影響利潤的,想問下老師我該如何操作比較合理呢,
你好,沒有暫估收入的做法。 如果是實(shí)現(xiàn)了收入而沒有收款,就做我上面回復(fù)的那個分錄就是了。