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老師您好,想請教下每個月都應(yīng)該計(jì)提收入的,可是業(yè)務(wù)沒有跟我說,導(dǎo)致我前3-4月份沒有計(jì)提,那我將一個季度收入計(jì)提的話會導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個怎么操作比較好呢?

2025-07-12 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 13:19

你好,沒有計(jì)提收入的說法啊 如果實(shí)現(xiàn)了收入,就做收入分錄。 如果沒有實(shí)現(xiàn),就不需要做收入分錄的

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 14:59

可是這個是按季度給的廣告費(fèi)呢,是平攤到每個月的,那我現(xiàn)在是暫估收入可以這樣嗎 ?那我該如何平均這個收入呢,到時候這個對方是要給的,只是暫估收入這樣

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:05

你好,這個廣告費(fèi),是你單位取得的3個月的收入?? 如果是,是按月確認(rèn)收入,而不是計(jì)提的說法?

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 15:29

那我該如何確認(rèn)這收入呢,分錄如何寫呢,反正到時候是要收這筆廣告費(fèi)收入的呢

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:30

你好,收到款項(xiàng)的時候 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 按月確認(rèn)收入的時候,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 16:52

那可不可以先借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,等實(shí)際收到了再銀行存款貸玉樹賬款可以么?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 16:52

你好,是實(shí)現(xiàn)了收入,但是款項(xiàng)還沒有收到??

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 16:54

老師這個增值稅我是做內(nèi)帳的,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也需要操作么?6月份之前都開的普票,后面改為一般了就開了專票了

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齊紅老師 解答 2025-07-12 16:55

你好,既然是做內(nèi)賬,收入分錄是不需要體現(xiàn)增值稅的?

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 16:56

那我之前都做了主營業(yè)務(wù)收入咋辦呢?我做的是借應(yīng)收賬款-廣告費(fèi),貸其他業(yè)務(wù)收入這樣這個分錄對么?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 16:57

你好,這個廣告收入,不是你們的主營業(yè)務(wù)??

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 17:01

對的,我做了其他業(yè)務(wù),暫時這樣記可以么?

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 17:01

你意思我這個應(yīng)收款也做其他應(yīng)收是么,不應(yīng)該用應(yīng)收賬款是么?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 17:01

你好,那就是 借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入?

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 17:08

我可以用這個做分錄暫做廣告費(fèi)收入么?如果后面有收入金額需要調(diào)整我是紅沖這個收入?我每個月都做了這同樣的計(jì)提收款廣告費(fèi)收入的金額

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快賬用戶6022 追問 2025-07-12 18:25

老師像這樣暫估收入的話是不是不合理呢,我 看了下會影響利潤的,想問下老師我該如何操作比較合理呢,

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齊紅老師 解答 2025-07-12 21:37

你好,沒有暫估收入的做法。 如果是實(shí)現(xiàn)了收入而沒有收款,就做我上面回復(fù)的那個分錄就是了。

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