您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)是借 應(yīng)付 貸 成本了?
老師,我3月份進(jìn)行成本暫估50萬(wàn)元:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 7月份發(fā)生一筆9萬(wàn)元成本支出。請(qǐng)問(wèn)這9萬(wàn)元如何記分錄。
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬(wàn)的人工成本。會(huì)計(jì)分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候,我沖回了這筆分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫(kù)存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請(qǐng)問(wèn)一下:2023年我如何做賬呢 借:庫(kù)存商品100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營(yíng)收入200 借:主營(yíng)成本100 貸:庫(kù)存商品1000 這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)在2022年12月做了分錄,借,營(yíng)業(yè)成本,貸,應(yīng)付賬款,—暫估?,F(xiàn)在2023年7月如何紅沖?
老師我想問(wèn)一下、就是我成本暫估入賬、(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸應(yīng)付賬款)、后面我發(fā)票收到了、憑證要如何記賬呢
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說(shuō)單位名下的車(chē)買(mǎi)點(diǎn),單位能開(kāi)票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒(méi)關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬
老師你好,我看以前的會(huì)計(jì)報(bào)的增值稅稅負(fù)率是0.16%,她說(shuō)下個(gè)月單位要購(gòu)進(jìn)二手車(chē),可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來(lái)核算內(nèi)部單位的往來(lái)。怎么知道對(duì)方是欠我錢(qián)還是欠我票?請(qǐng)教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門(mén)安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
老師,是的
那你就是? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)付賬款 借 未分配利潤(rùn)? 貸??以前年度損益調(diào)整
年報(bào)還需要改嗎?
這個(gè)是不需要的,不用
謝謝老師
那成本是不是少記了60000
嗯對(duì),這個(gè)是屬于少計(jì)入了這個(gè)